2016年度上杭县蓝溪镇人民政府决算公开 情况说明
时间:2017-08-02 15:59
 按照新《预算法》规定以及《上杭县蓝溪镇人民政府关于批复2016年度部门决算的通知》(蓝2017〕318号)的批复,现将我单位2016年度部门决算说明如:

    一、部门主要职责

上杭县蓝溪镇人民政府的主要职责是: 

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;

  2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

  3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

  4、保护各种经济组织的合法权益;

  5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

  6、办理上级县委、县政府政府交办的其他事项。

二、部门预算单位基本情况

上杭县蓝溪镇人民政府包括政府行政机关1个,财政补助事业单位6个,其中:列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

上杭县蓝溪镇人民政府

财政核拨

33

28

上杭县蓝溪镇财政所

财政核拨

4

2

上杭县蓝溪镇镇卫生与计划生育服务中心

财政核拨

6

6

上杭县蓝溪镇文化站

财政核拨

1

1

上杭县蓝溪镇农业服务中心

财政核拨

12

12

上杭县蓝溪镇水利站

财政核拨

1

1

 

三、部门主要工作总结

2017年,上杭县蓝溪镇人民政府主要任务是:贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实

力。

5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

四、2016年决算收支总体情况

2016年蓝溪镇人民政府年初结转和结余26.32万元,本年收入 1510万元,本年支出1509.95万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余0万元。

(一)2016本年收入1510万元,比2015年决算数增加189.46万元,增长14.35%,具体情况如下:

1.财政拨款收入1306.67万元,其中政府性基金0万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入 1306.67万元。

5.附属单位上缴收入0元。

6.其他收入0元。

(二)2016本年支出1509.95万元,比2015年决算数增加  190.41万元,增长12.61%,具体情况如下:

1.基本支出806.67万元。其中,人员支出750.35万元,公用支出56.31万元。

2.项目支出500万元。
    3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出1331.99万元,比2015年决算数增加312.45万元,增长30.65%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)工资福利支出(项级科目)686.52万元,较2015年年决算数增加203.78万元,增长42%。主要原因是中央政策对于行政事业单位的加薪支出增加以及政府人员增加。

(二)商品和服务支出(项级科目)56.31万元,较2015年决算数增加10.2万元,增加22.12%。主要原因是人员增加公务经费增加。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度无政府性基金支出

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出25万元,同比有所增加。原因:当年人员调进调出变动较大。具体情况如下:
  (一)无因公出国(境)费。
    (二)公务用车购置及运行费5万元。其中:无公务用车购置费公务用车运行费5万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量2辆。与2015年相比,公务用车购置费和运行费有所下降,主要原因是厉行节俭,严格控制车辆使用。
  (三)公务接待费20万元。主要用于检查、调研等方面的接待活动,累计接待370批次、接待总人数6500。与2015年相比, 公务接待费支出有所下降,主要原因是:厉行节俭,严格控制接待标准及费用。

 

附件:1.收支决算总表

      2.收入决算表

      3.支出决算表

      4.财政拨款收入支出决算总表

      5.一般公共预算财政拨款支出决算表

      6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

      7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

      9.部门决算相关信息统计表

      10.政府采购情况表

附件下载
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