2024年度
上杭县庐丰畲族乡人民政府
部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门决算单位基本情况
三、部门主要工作总结
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
部门概况
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一、部门主要职责
上杭县庐丰畲族乡人民政府部门的主要职责是:(一)执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。
(二)制定并落实本行政区域的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
(三)承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。保护国有财产和集体财产,保户公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
(四)开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定。
(五)制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险、农村基础设施建设等工作。
(六)加强乡级财政的监督和管理,按计划组织、管理乡财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成。
(七)指导各村委员会的组织制度建设和业务建设,促进村委员会民主自治。
二、部门决算单位基本情况
从决算单位构成看,上杭县庐丰畲族乡人民政府部门包括1个机关行政处(科、股)室及2个下属单位,其中:列入2024年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
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单位名称 |
单位性质 |
在职人数 |
|
上杭县庐丰畲族乡人民政府机关 |
行政单位 |
24 |
|
上杭县庐丰畲族乡人民政府(事业) |
公益一类事业单位 |
30 |
三、部门主要工作总结
2024年,上杭县庐丰畲族乡人民政府部门主要任务是:一是调结构、促转型,产业水平稳步提升;二是抓经济、增动能,发展活力持续增强;三是强基础、补短板,乡村振兴势头强劲;四是聚合力,惠民生,幸福指数节节攀升;五是建机制、强治理,社会环境和谐稳定;六是转作风、提效能,服务能力更加凸显。围绕上述任务,重点完成了以下工作:
一、挖潜力、提质效,产业结构优化升级
1.农业产业基础更牢。持续深化“烟稻N”,种植业迈向新台阶产业模式,稳定全乡2.5万亩耕地,全年水稻种植3.15万亩,推广50亩再生稻试验项目,发放耕地地力保护补贴及种粮大户补贴154.7万元,完成1900吨储备订单粮食收购任务,粮食收储量全县第一;大力发展经济作物,全年烟叶种植面积1.28万亩,收购烟叶约3.2万担,种植面积连续15年居全市前列;发展冬季农业,种植萝卜、芥菜x亩。养殖业稳步发展,预计生猪出栏1.8万头、家禽出栏25万羽、水产品20.5万斤。
2.特色产业发展更优。着力打造“庐丰畲乡”个性化产品品牌,建设占地300平方米的畲味小菜共富工坊,采用现代化生产技术和设备发展精深加工,申请食品生产许可SC证,开发投产畲味小菜8类20万余瓶,同厦门航空、紫金矿业、海南农垦集团等7家强企达成合作,共富工坊典型经验被《人民日报》、学习强国等主流媒体报道。发挥安乡现代农业科技示范园106亩示范基地作用,全年示范种植水稻新品种100余个,永安黄椒、无籽西瓜等果蔬新品种8个,推广现代种植技术4种,开展品种展示现场观摩会3次。整合资金360万元和4.5亩烤烟房资源,推动建设烤烟房光伏发电项目。发展林下经济,种植骨碎补、乌稔树等畲药50亩。
3.文旅产业融合更深。建设2000平方米,集现场教学、产品生产、休闲观光为一体的庐丰畲乡农创中心,作为红领行动现场会察看点获得市县领导高度肯定,获评省“美丽乡村公共空间”,接待各地各类调研学习6000余人次。举办“三月三”民俗文化节、“农民丰收节”,创新民俗活动体验、趣味农事运动会等活动,吸引台胞、少数民族等县内外游客2.5万人,带动周边收入超130万元。建成农耕学堂、劳动教育基地、民俗文化体验馆等特色实践基地,谋划6项研学体验、观光休闲、亲子活动等路线,推动产学研深度融合。拍摄烟稻景观、红色天后宫、麻子坝围屋等体现产业发展、红色革命、民族特色文化的宣传片12条,点击率超5万次。注册“醉美畲乡”抖音账号,组建直播队伍,开展线上宣传、带货直播13次,实现收益约8万元。
二、抓项目、增动能,发展活力持续增强
1.经济指标稳中向好。完成固投数4.013亿元,完成比例91.2%,新入库15个项目,总投资4.7457亿元,在库项目22个,在库总投资6.5522亿元;全乡共有在库限上企业19家,包括批发业4家、贸易业8家、餐饮业7家。与去年同期相比,社会消费品零售额增长39.2%,全县排名第1;批发业销售额增长38.99%;零售业销售额增长24.65%;餐饮业营业额增长23.47%;全乡共有在库规上工业企业5家、服务业1家,规上工业总产值约1.88亿元;“四上”企业培育25家,经济指标总体排名在全县中上游。扎实完成“五经普”工作,完成普查对象490户。
2.招商引资成效显著。深入开展“大招商招好商”行动,全年主要领导带队外出招商引资15次,走访乡贤、商会10次80余人,吸引外商企业回访调研4家,落地项目3个,总投资3.51亿元,成功引进上杭畲煊食品有限公司。实现新签约项目3个,超额完成县级下达任务,新开工项目3个、新竣工项目2个,在谈项目4个。外出“揭榜招商”4次,成功签约并上报“榜单”项目2个。开展外出乡贤、企业家座谈会6次,商会交流会5次,转化落地项目3个。
3.项目建设提质增效。领导带头策划上报县、乡级重点项目12个,总策划额约4.78亿元,策划项目数量排名居全县前列,其中转化落地项目6个。总投资约1.12亿元的畲乡民族融合共富建设项目被列为市级重点项目,已申报市级开工。截至目前,丰乐村2024年省级试点示范村项目全面完工;总投资1750万元的县级重点项目烟叶生产基础设施建设项目将于月底完工;总投资1200万元的高标准农田项目正在实施沟渠修建最后阶段。
三、强基础、提品质,乡村振兴提质扩面
1.基础设施持续完善。加快道路桥梁基础设施建设,Y182上上线公路工程全长3.176公里,现已完成一期1公里建设,二期工程正在加快推进,预计1月底前正式通车。完成县、乡道路沿线村重点平交路口“四必上”建设20处,显著提升了交通安全水平,危桥改造工程东安子桥、上坊桥全面开工。推动灾后基础设施恢复建设,受“6.16”特大暴雨影响的上上线黄竹坪桥、塘丰线丰收桥改造项目完成招标。总投资550万元的东、西溪水毁修复工程项目将于12月底前全面完工。完善殡葬基础设施建设,乡公益性公墓建设二期工程竣工,新建公墓墓穴300个。持续推动横岗、黄坊、太古村城区供水一体化延伸,加快灾后人饮设施修复,配合完成县10座水库智慧管理设施的安装。
2.人居环境持续改善。全面提升乡村人居环境,开展村庄清洁行动15次,清理农村生活垃圾3015吨,清理沟渠累计30公里;扎实开展重点类型房屋安全隐患复核排查整治工作,共排查自建房7477栋、经营性自建房176户,拆除3栋危房,修缮加固2栋房屋和1座省级保护古民居;拆除危损空心房5处458平方米,新建户改厕13户。开展生活垃圾“干湿”分类宣传,推进生活垃圾减量行动,全年共减少200吨垃圾,同比减少15%,加强与福龙马环卫的乡域卫生清理合作,做到垃圾“日产日清日运”。持续推进农村乱占耕地建房专项整治行动,规范宅基地审批办理32户。扎实推进乡村全面振兴发展,集镇周边民族元素彩绘项目完成设计阶段,丰康村成功申报创建省级乡村振兴示范村,丰乐村获评省“美丽乡村休闲旅游点”。持续建设文明乡风品牌,新增美丽庭院15户,立英村张伟坚、蓝金玉庭院获评省“美丽乡村庭院之星”;丰康村和丰乐村成功申报省级“传统村落”,丰乐村被省民族宗教厅列为重点培育和美村寨典型单位。
3.生态环境持续优化。持续推进环境治理,汀江流域庐丰溪农业面源污染治理工程完工,安乡溪水环境治理项目已完成省级入库。水环境质量全面达优,张角辉电站、中心亭坝上交接断面水质全年达到Ⅱ类水以上标准,出境水质持续改善,总投资约1200万元的安乡溪安全生态水系项目已于9月竣工验收。积极开展河道专项整治行动,立案查处电鱼行为1起。扎实推进河湖“清四乱”行动,完成巡河1900余次,清理乱堆乱占垃圾171处。严守耕地保护红线和粮食安全底线,完成耕地复耕复垦125亩,抛撂荒整治10亩。全力以赴抓好图斑整治重点工作,整改消除卫片图斑12处。林业工作持续推进,全年共造林2476亩,森林抚育3059亩。
四、惠民生、聚合力,幸福指数有效提升
1.社会保障稳步有序。巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,实施激励性产业扶贫项目2个,带动315户脱贫户936人参与,发放资金42.6万元。对脱贫户持续开展就业帮扶,匹配公益性岗位42个,推动产业扶贫保险政策落实,共投保287户18.9万元,完成脱贫户小额贷款71户。30人享受“雨露计划”,发放补助金9万元。全面落实特困供养、低保、残疾人等群体惠民政策,保障困难群众基本生活,为640人发放低保金419.6万元,发放困难群众临时救助97户23.3万元,183人享受各类教育资助,协助全乡468位残疾人申请生活补贴、461位重度残疾人申请护理补助。持续做好“三留守”人员服务工作,全乡10个农村幸福院、2个长者食堂常态化运营,丰济村荣获省“老年人健身康乐家园”称号。
2.社会事业不断发展。常态化开展进村体检工作,惠及全乡14个村3712人。庐丰卫生院新增口腔科,成为上杭县首个开设口腔科的乡镇卫生院,为东部多个乡镇近万名群众提供医疗便利。加大城乡居民养老保险、城乡居民基本医疗保险政策的宣传指导力度,参保率达到101.6%。教育事业高质量发展,2024年被上杭一中录取13人,录取比例居全县农村中学前列。落实双拥工作各项优抚政策,为19名立功受奖现役军人家庭送喜报,慰问部队、退役军人等群体51个,发放慰问金6万余元。
3.文化建设健康有序。赓续文化传承血脉,设立非遗工作室、民俗文化体验馆,开设树叶吹奏、花棍舞、五枚拳等文化体验课程6门。开展乡村文化会客厅建设,完善文化会客厅功能,丰富文化会客厅形式,畲乡农创中心被列为全县10个乡村文化会客厅试点之一。积极培育畲药养生宴、养生茶等庐丰特色美食品牌。组建畲族文化兴趣小组,组织开展“学畲语、唱畲歌、跳畲舞”活动18次。扎实开展铸牢中华民族共同体意识主题月系列活动,组织红色文化宣传教育、农耕学堂教学等宣讲活动20余次。持续推进婚丧领域移风易俗改革,开展各类宣传106次。大力推进志愿服务、新时代文明实践活动,开展各类志愿活动90余次、参加人数1200余人次。加强文化遗存保护利用工作,进一步整合庐丰畲族乡6处文化遗存。全力配合做好第四次全国文物普查工作,在我乡新发现革命文物3处。
五、防风险、筑安全,社会大局和谐安定
1.安全生产稳定向好。严格落实安全生产各项工作,重点做好食品、道路交通、群众聚集性活动、景点等领域安全生产工作,2024年,我乡未发生重特大安全生产事故。全年不间断、不定期对15家烟花爆竹零售企业、加油站、工贸等行业企业开展安全隐患排查、安全生产执法大检查36次,共发现整改安全隐患12处;对全乡46栋农村自建房屋进行了“地毯式”排查,多部门联合开展专项检查行动13次,未发现重大隐患问题。组织干部群众参加消防演练12次,全面提升干部消防安全意识和火场自救能力。科学完善森林防灭火、防汛防台风等防灾减灾救灾机制4个,召开工作部署会6次,提前对辖区隐患点进行风险排查10次,有效保障人民群众生命财产安全。
2.社会治理成效显著。深化平安庐丰建设,辖区内未发生重大影响的群体性事件和重大民转刑案件,连续6年获得市级“平安乡镇”称号,向群众广泛发放各类宣传资料1.2万份、宣传品5千个,“平安建设 人人参与”氛围浓厚;大力推进禁毒工作,“市禁毒预警整治乡镇”如期脱帽,开展禁毒宣传活动20场,开展“清村扫楼巡山”专项行动12次,常态化摸排管控重点场所23处、重点人员68人。高压严打电信网络诈骗,持续做好16至60周岁人员全量摸排工作,全量摸排共16731人,研判行动轨迹异常、出入境人员100余人。扎实推进矛盾纠纷排查化解工作,全年排查调处矛盾纠纷496件,调处成功率100%;受理并办结上级批转信访件17件,受理并解决e龙岩平台诉求件2件。
3.灾后重建有序有力。“6?16”特大暴雨受灾期间,紧急转移群众200余人、解救受困群众300余人,清理道路塌方点200余处、沟渠10余公里、农田1000余亩。扎实推进22户灾后重建工作,全县首户灾后重建户在我乡中坊村入住,全乡22户灾后重建户于10月底前全部完成入住,是上杭县第一批重建户全部搬入新居乡镇。向上多渠道筹集资金、项目,投入200余万元修复桥梁道路、农田水利、水库大坝等基础设施26处。给予51户受灾贫困户产业补助33.14万元,7户饮水补助2.43万元。对接红十字会、阳光公益协会、各企业家等开展爱心募捐活动,下拨救灾应急资金50余万元、发放生活物资20万余元。
六、讲规矩、抓执行,政府效能全面提升
1.作风纪律持续严明。坚决扛牢全面从严治党主体责任,认真落实中央八项规定及其实施细则精神。加强和改进意识形态工作,把意识形态工作融入政府各项建设和业务工作中,牢牢掌握意识形态工作领导权和主动权。坚持政府过“紧日子”,严格控制“三公”经费等支出,依法依规行政。自觉接受人大法律监督、工作监督和社会各界民主监督,高质量办理人大代表建议意见17件,答复率100%。加大执纪问责和处置力度,持续整治群众身边腐败和作风问题,发送节日廉政提醒短信450余人次,受理办结问题线索9件。加大巡察反馈问题整改力度,市委专项巡察反馈问题11个方面31条,县委接续巡察反馈问题15项38条,已完成整改63条,完成率91.3%。
2.行政效能持续提高。提升基层服务水平,党群服务中心窗口共受理各类事项2328多项件,按时办结率100%,群众满意度达98%以上;开设灾后重建、医保缴纳等阶段性重点工作的便民“一条龙”窗口,为群众解决“当下事”提供充分暖心服务。期限内受理、办结“12345便民服务平台”诉求件312件,满意率100%,群众急难愁盼等关心关切问题得到及时回应和解决。设置“便民暖心箱”,收集群众日常生活的意见诉求56个,受理诉求56个,帮助群众做成暖心事36件。
3.制度规范持续完善。树牢实践实干实效导向,制定《关于深化干部作风建设激励担当作为行动工作方案》,完善《庐丰畲族乡机关干部管理制度》,深入开展作风效能督查6次。有效简化群众办事流程,规范宅基地审批、用电审批手续,删减多部门盖章程序,让群众住房、用电申请“一趟到位”;推动落实履职事项清单工作,梳理政府基本履职事项1200余条,配合事项60余条,收回事项100余条,为基层减负制度完善打牢基础。
此外,食品药品安全、关心下一代、工会、共青团、妇联、档案、科协、退科协、老体协、慈善等各项工作有序推进。
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第二部分
2024年度部门决算表
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一、收入支出决算总表
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收入支出决算总表 |
|||
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公开01表 |
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编制单位:上杭县庐丰畲族乡人民政府 |
单位:万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
决算数 |
项目(按支出功能分类) |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
4,235.29 |
一、一般公共服务支出 |
1,619.74 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
30.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
2.82 |
八、社会保障和就业支出 |
0.00 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
3.02 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
30.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
2,381.53 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
62.90 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
3.22 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
0.00 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
127.01 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
40.00 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
4,268.11 |
本年支出合计 |
4,267.42 |
|
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
0.00 |
年末结转和结余 |
0.70 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
4,268.11 |
总计 |
4,268.11 |
|
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
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2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
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二、收入决算表
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|
收入决算表 |
||||||||||
|
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|
|
|
|
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公开02表 |
|
|
编制单位:上杭县庐丰畲族乡人民政府 |
|
|
|
单位:万元 |
||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
4,268.11 |
4,265.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.82 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,620.44 |
1,617.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.82 |
||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1,620.44 |
1,617.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.82 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
1,009.20 |
1,006.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.82 |
||
|
2010350 |
事业运行 |
607.95 |
607.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
3.29 |
3.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
3.02 |
3.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
3.02 |
3.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
3.02 |
3.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120815 |
农村社会事业支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
2,381.53 |
2,381.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21301 |
农业农村 |
1,290.85 |
1,290.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130109 |
农产品质量安全 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130125 |
农产品加工与促销 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
1,283.65 |
1,283.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21303 |
水利 |
268.87 |
268.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130305 |
水利工程建设 |
123.00 |
123.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
4.96 |
4.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130314 |
防汛 |
2.39 |
2.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130321 |
大中型水库移民后期扶持专项支出 |
130.00 |
130.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130399 |
其他水利支出 |
8.52 |
8.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
474.07 |
474.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
474.07 |
474.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
347.73 |
347.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
77.85 |
77.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
269.88 |
269.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
214 |
交通运输支出 |
62.90 |
62.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21401 |
公路水路运输 |
62.90 |
62.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2140104 |
公路建设 |
59.90 |
59.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2140106 |
公路养护 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
3.22 |
3.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22001 |
自然资源事务 |
3.22 |
3.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
3.22 |
3.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
127.01 |
127.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
127.01 |
127.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
122.53 |
122.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
4.48 |
4.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22999 |
其他支出 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
三、支出决算表
word horizontal layout gk03
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||||
|
编制单位:上杭县庐丰畲族乡人民政府 |
|
单位:万元 |
|||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
4,267.42 |
1,940.11 |
2,327.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,619.74 |
1,619.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1,619.74 |
1,619.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
1,008.50 |
1,008.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010350 |
事业运行 |
607.95 |
607.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
3.29 |
3.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
3.02 |
3.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
3.02 |
3.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
3.02 |
3.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120815 |
农村社会事业支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
2,381.53 |
317.35 |
2,064.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21301 |
农业农村 |
1,290.85 |
310.00 |
980.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130109 |
农产品质量安全 |
1.20 |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130125 |
农产品加工与促销 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
1,283.65 |
310.00 |
973.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21303 |
水利 |
268.87 |
7.35 |
261.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130305 |
水利工程建设 |
123.00 |
0.00 |
123.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
4.96 |
4.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130314 |
防汛 |
2.39 |
2.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130321 |
大中型水库移民后期扶持专项支出 |
130.00 |
0.00 |
130.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130399 |
其他水利支出 |
8.52 |
0.00 |
8.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
474.07 |
0.00 |
474.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
474.07 |
0.00 |
474.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
347.73 |
0.00 |
347.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
77.85 |
0.00 |
77.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
269.88 |
0.00 |
269.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
214 |
交通运输支出 |
62.90 |
0.00 |
62.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21401 |
公路水路运输 |
62.90 |
0.00 |
62.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2140104 |
公路建设 |
59.90 |
0.00 |
59.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2140106 |
公路养护 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
3.22 |
0.00 |
3.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22001 |
自然资源事务 |
3.22 |
0.00 |
3.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
3.22 |
0.00 |
3.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
127.01 |
0.00 |
127.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
127.01 |
0.00 |
127.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
122.53 |
0.00 |
122.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
4.48 |
0.00 |
4.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22999 |
其他支出 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
word horizontal layout
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||
|
|
|
公开04表 |
||||
|
编制单位:上杭县庐丰畲族乡人民政府 |
|
单位:万元 |
||||
|
收入 |
支出 |
|||||
|
项目 |
金额 |
项目(按功能分类) |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
4,235.29 |
一、一般公共服务支出 |
1,617.62 |
1,617.62 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
3.02 |
3.02 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
2,381.53 |
2,381.53 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
62.90 |
62.90 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
3.22 |
3.22 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
127.01 |
127.01 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
4,265.29 |
本年支出合计 |
4,265.29 |
4,235.29 |
30.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
4,265.29 |
总计 |
4,265.29 |
4,235.29 |
30.00 |
0.00 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
word horizontal layout gk05
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||
|
|
|
公开05表 |
||
|
编制单位:上杭县庐丰畲族乡人民政府 |
单位:万元 |
|||
|
项目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
4,235.29 |
1,937.99 |
2,297.31 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,617.62 |
1,617.62 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1,617.62 |
1,617.62 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
1,006.38 |
1,006.38 |
0.00 |
|
2010350 |
事业运行 |
607.95 |
607.95 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
3.29 |
3.29 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
3.02 |
3.02 |
0.00 |
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
3.02 |
3.02 |
0.00 |
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
3.02 |
3.02 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
2,381.53 |
317.35 |
2,064.18 |
|
21301 |
农业农村 |
1,290.85 |
310.00 |
980.85 |
|
2130109 |
农产品质量安全 |
1.20 |
0.00 |
1.20 |
|
2130125 |
农产品加工与促销 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
1,283.65 |
310.00 |
973.65 |
|
21303 |
水利 |
268.87 |
7.35 |
261.52 |
|
2130305 |
水利工程建设 |
123.00 |
0.00 |
123.00 |
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
4.96 |
4.96 |
0.00 |
|
2130314 |
防汛 |
2.39 |
2.39 |
0.00 |
|
2130321 |
大中型水库移民后期扶持专项支出 |
130.00 |
0.00 |
130.00 |
|
2130399 |
其他水利支出 |
8.52 |
0.00 |
8.52 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
474.07 |
0.00 |
474.07 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
474.07 |
0.00 |
474.07 |
|
21307 |
农村综合改革 |
347.73 |
0.00 |
347.73 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
77.85 |
0.00 |
77.85 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
269.88 |
0.00 |
269.88 |
|
214 |
交通运输支出 |
62.90 |
0.00 |
62.90 |
|
21401 |
公路水路运输 |
62.90 |
0.00 |
62.90 |
|
2140104 |
公路建设 |
59.90 |
0.00 |
59.90 |
|
2140106 |
公路养护 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
3.22 |
0.00 |
3.22 |
|
22001 |
自然资源事务 |
3.22 |
0.00 |
3.22 |
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
3.22 |
0.00 |
3.22 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
127.01 |
0.00 |
127.01 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
127.01 |
0.00 |
127.01 |
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
122.53 |
0.00 |
122.53 |
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
4.48 |
0.00 |
4.48 |
|
229 |
其他支出 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
|
22999 |
其他支出 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
|
2299999 |
其他支出 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
word horizontal layout
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
公开06表 |
||||
|
编制单位:上杭县庐丰畲族乡人民政府 |
|
单位:万元 |
||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,101.57 |
302 |
商品和服务支出 |
768.71 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
284.20 |
30201 |
办公费 |
95.51 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
189.47 |
30202 |
印刷费 |
1.24 |
310 |
资本性支出 |
8.30 |
|
30103 |
奖金 |
40.90 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
56.66 |
30204 |
手续费 |
0.01 |
31002 |
办公设备购置 |
8.30 |
|
30107 |
绩效工资 |
57.03 |
30205 |
水费 |
1.77 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
110.28 |
30206 |
电费 |
37.90 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
13.68 |
30207 |
邮电费 |
7.60 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
118.92 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
46.12 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
9.86 |
30211 |
差旅费 |
17.02 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
171.20 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
3.64 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
3.24 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
59.40 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.45 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
7.46 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
19.07 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
19.79 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
328.22 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
2.72 |
30227 |
委托业务费 |
36.52 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.58 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
6.11 |
31206 |
其他资本性补助 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
1.44 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
17.81 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
223.26 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
1,160.97 |
公用经费合计 |
777.01 |
|||||
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
word horizontal layout
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
||
|
|
公开07表 |
|
|
编制单位:上杭县庐丰畲族乡人民政府 |
单位:万元 |
|
|
项目 |
行次 |
决算数 |
|
合计 |
1 |
13.57 |
|
1. 因公出国(境)费 |
2 |
0.00 |
|
2. 公务用车购置及运行维护费 |
3 |
6.11 |
|
其中:(1)公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
|
(2)公务用车运行维护费 |
5 |
6.11 |
|
3. 公务接待费 |
6 |
7.46 |
|
注:1.本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
||
|
|
||
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
word horizontal layout gk08
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
|
编制单位:上杭县庐丰畲族乡人民政府 |
|
|
单位:万元 |
||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0.00 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
||
|
2120815 |
农村社会事业支出 |
0.00 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
||
|
注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
|
|
|||||||||
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
word horizontal layout gk09
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||
|
|
|
|
公开09表 |
|
|
编制单位:上杭县庐丰畲族乡人民政府 |
单位:万元 |
|||
|
项 目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
注:1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||
|
2.本部门2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出 |
||||
第三部分
2024年度部门决算情况说明
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一、收入支出决算总体情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2024年度本部门收入总计4,268.11万元,支出总计4,268.11万元,与上年决算数相比,各减少262.00万元,下降5.78%。主要是税收减少,精简日常支出。
(二)收入决算情况说明
2024年度收入4,268.11万元,比上年决算数增加100.72万元,增长2.42%,具体情况如下:
1.一般公共预算财政拨款收入4,235.29万元。
2.政府性基金预算财政拨款收入30.00万元。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4.上级补助收入0万元。
5.事业收入0万元。
6.经营收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.其他收入2.82万元。
(三)支出决算情况说明
2024年度支出4,267.42万元,比上年决算数减少262.70万元,下降5.80%,具体情况如下:
1.基本支出1,940.11万元。其中,人员支出1,160.97万元,公用支出779.14万元。
2.项目支出2,327.31万元。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计4,265.29万元,支出总计 4,265.29万元,与上年决算数相比,各增加1,967.28万元,增长85.61%,主要是:落实过紧日子需求,压减日常运行支出。。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款支出4,235.29万元,比上年决算数增加1,937.28万元,增长84.30%,具体情况如下(按项级科目分类统计):
(一)2010301 行政运行 1,006.38万元,较上年决算数减少0.69万元,下降0.07%。主要原因是人员减少。
(二)2010350 事业运行 607.95万元,较上年决算数减少15.06万元,下降2.42%。主要原因是人员减少。
(三)2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 3.29万元,较上年决算数增加0.29万元,增长9.60%。主要原因是人员工资福利及办公用品等支出增加。
(四)2109999 其他卫生健康支出 3.02万元,较上年决算数增加3.02万元。主要原因是上年度未填写数据。
(五)2130109 农产品质量安全 1.20万元,较上年决算数增加1.20万元。主要原因是上年度未填写数据。
(六)2130125 农产品加工与促销 6.00万元,较上年决算数增加6.00万元。主要原因是上年度未填写数据。
(七)2130199 其他农业农村支出 1,283.65万元,较上年决算数增加1,210.12万元,增长1645.84%。主要原因是上年度未填写数据。
(八)2130305 水利工程建设 123.00万元,较上年决算数增加123.00万元。主要原因是上年度未填写数据。
(九)2130306 水利工程运行与维护 4.96万元,较上年决算数增加4.96万元。主要原因是上年度未填写数据。
(十)2130314 防汛 2.39万元,较上年决算数增加2.39万元。主要原因是上年度未填写数据。
(十一)2130321 大中型水库移民后期扶持专项支出 130.00万元,较上年决算数增加130.00万元。主要原因是上年度未填写数据。
(十二)2130399 其他水利支出 8.52万元,较上年决算数增加8.52万元。主要原因是上年度未填写数据。
(十三)2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 474.07万元,较上年决算数增加474.07万元。主要原因是上年度未填写数据。
(十四)2130701 对村级公益事业建设的补助 77.85万元,较上年决算数增加21.85万元,增长39.02%。主要原因是上年度未填写数据。
(十五)2130705 对村民委员会和村党支部的补助 269.88万元,较上年决算数增加259.08万元,增长2398.86%。主要原因是上年度未填写数据。
(十六)2140104 公路建设 59.90万元,较上年决算数增加59.90万元。主要原因是上年度未填写数据。
(十七)2140106 公路养护 3.00万元,较上年决算数增加3.00万元。主要原因是上年度未填写数据。
(十八)2200106 自然资源利用与保护 3.22万元,较上年决算数增加3.22万元。主要原因是上年度未填写数据。
(十九)2240703 自然灾害救灾补助 122.53万元,较上年决算数增加121.95万元,增长20952.85%。主要原因是上年度未填写数据。
(二十)2240799 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 4.48万元,较上年决算数减少10.52万元,下降70.13%。主要原因是上年度未填写数据。
(二十一)2299999 其他支出 40.00万元,较上年决算数减少30.00万元,下降42.86%。主要原因是临时人员减少。
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度政府性基金支出30.00万元,比上年决算数增加30.00万元,具体情况如下(按项级科目统计):
(一)2120815 农村社会事业支出 30.00万元,较上年决算数增加30.00万元。主要原因是上年度未填写数据。
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,937.99万元,其中:
(一)人员经费1,160.97万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
(二)公用经费777.01万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出13.57万元,完成全年预算的78.20%;较上年减少3.79万元,下降21.82%。主要原因是落实过紧日子需求,压减日常运行支出。。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元,与全年预算数持平,与上年决算数持平。主要是没有因公出国(境)。全年安排本部门组织的出国团组0个,参加其他部门出国团组0个;全年因公出国(境)累计0 人次。
(二)公务用车购置及运行费支出6.11万元,完成全年预算的61.76%;较上年减少3.79万元,下降38.27%。其中:
公务用车购置费支出0万元,与全年预算数持平,与上年决算数持平。主要是未购置新车。2024年公务用车购置0辆。
公务用车运行费支出6.11万元,完成全年预算的61.76%;较上年减少3.79万元,下降38.27%。主要是维修费用减少。截至2024年12月31日,本部门公务用车保有量为5辆。
(三)公务接待费支出7.46万元,完成全年预算的 100.00%;与上年决算数持平。主要是落实过紧日子需求,减少公务接待。累计接待322批次、1868人次。
八、预算绩效情况说明
根据全面实施预算绩效管理要求,本部门组织对2024年度0个项目实施单位自评。
对0个项目实施部门评价,分别是0等项目,涉及财政拨款资金共计0万元,评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是0个、0个、0个、0个。(《项目支出绩效评价报告》详见附件0)
九、其他重要事项说明
(一)机关运行经费
2024年度机关运行经费支出777.01万元,比上年决算数增加335.96万元,增长76.17%,主要原因是:运行费用增加。
(二)政府采购情况
本部门2024年度政府采购支出总额59.62万元,其中:政府采购货物支出59.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额59.62万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额59.62万元,占授予中小企业合同金额的100.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
(三)国有资产占用使用情况
截至2024年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中:副部(省)级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆,其他用车主要是用于下村巡查;单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。
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第四部分
名词解释
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一、财政拨款收入:指单位从本级财政部门取得的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:反映行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)财政拨款基本支出中的公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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第五部分
附件
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一、《项目支出绩效自评表》
项目支出绩效自评表
(2024年度)
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
(2024年度) |
|||||||||
|
项目名称 |
“四好”农村公路补助资金 |
||||||||
|
主管部门 |
上杭县庐丰畲族乡人民政府 |
实施单位 |
上杭县庐丰畲族乡人民政府 |
||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
10 |
100.00 |
10 |
|||
|
其中:当年财政拨款 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
— |
100.00 |
|
|||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
完成项目实施验收,资金拨付到位。 |
已完成 |
||||||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
受惠人数 |
≥1680人 |
1680 |
20 |
20 |
无 |
||
|
质量指标 |
资金使用合规性 |
=100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
时效指标 |
资金发放的及时性 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金实际支出率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
补助资金到位率 |
=100% |
100 |
30 |
30 |
无 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥95% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
总分 |
100 |
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
(2024年度) |
|||||||||
|
项目名称 |
2023年度挂钩帮扶资金(农产品加工作坊建设) |
||||||||
|
主管部门 |
上杭县庐丰畲族乡人民政府 |
实施单位 |
上杭县庐丰畲族乡人民政府 |
||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
0.00 |
6.00 |
6.00 |
10 |
100.00 |
10 |
|||
|
其中:当年财政拨款 |
0.00 |
6.00 |
6.00 |
— |
100.00 |
|
|||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
用于丰乐村农产品加工坊项目,完成项目验收,并拨付资金到位。 |
已完成 |
||||||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金实际支出率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
补助资金到位率 |
=100% |
100 |
30 |
30 |
无 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥95% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
受惠村数 |
≥1村 |
1 |
20 |
20 |
无 |
||
|
质量指标 |
资金使用合规性 |
=100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
时效指标 |
资金发放的及时性 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
总分 |
100 |
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
(2024年度) |
|||||||||
|
项目名称 |
2023年度新型职业农民贷款贴息补助资金 |
||||||||
|
主管部门 |
上杭县庐丰畲族乡人民政府 |
实施单位 |
上杭县庐丰畲族乡人民政府 |
||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
0.00 |
6.68 |
6.68 |
10 |
100.00 |
10 |
|||
|
其中:当年财政拨款 |
0.00 |
6.68 |
6.68 |
— |
100.00 |
|
|||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
完成项目实施验收,资金拨付到位。 |
已完成 |
||||||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
受惠人数 |
≥1580人 |
1580 |
20 |
20 |
无 |
||
|
质量指标 |
资金使用合规性 |
=100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
时效指标 |
资金发放的及时性 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金实际支出率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
补助资金到位率 |
=100% |
100 |
30 |
30 |
无 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥90% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
总分 |
100 |
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
(2024年度) |
|||||||||
|
项目名称 |
2023年基础设施建设补助资金 |
||||||||
|
主管部门 |
上杭县庐丰畲族乡人民政府 |
实施单位 |
上杭县庐丰畲族乡人民政府 |
||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
10 |
100.00 |
10 |
|||
|
其中:当年财政拨款 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
— |
100.00 |
|
|||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
项目完成施工验收,资金拨付到位。 |
已完成 |
||||||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
受惠村数 |
≥1村 |
1 |
20 |
20 |
无 |
||
|
质量指标 |
资金使用合规性 |
=100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
时效指标 |
资金发放的及时性 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金实际支出率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
补助资金到位率 |
=100% |
100 |
30 |
30 |
无 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会公众满意度 |
≥95% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
总分 |
100 |
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
(2024年度) |
|||||||||
|
项目名称 |
2023年省级农机购置补贴资金和农业机械化示范推广项目资金 |
||||||||
|
主管部门 |
上杭县庐丰畲族乡人民政府 |
实施单位 |
上杭县庐丰畲族乡人民政府 |
||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
0.00 |
30.00 |
30.00 |
10 |
100.00 |
10 |
|||
|
其中:当年财政拨款 |
0.00 |
30.00 |
30.00 |
— |
100.00 |
|
|||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
完成项目实施验收,资金拨付到位。 |
已完成 |
||||||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
受惠人数 |
≥10人 |
10 |
20 |
20 |
无 |
||
|
质量指标 |
资金使用合规性 |
=100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
时效指标 |
资金发放的及时性 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金实际支出率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
补助资金到位率 |
=100% |
100 |
30 |
30 |
无 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥95% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
总分 |
100 |
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
(2024年度) |
|||||||||
|
项目名称 |
2023年中央农业生态资源保护资金(秸秆综合利用) |
||||||||
|
主管部门 |
上杭县庐丰畲族乡人民政府 |
实施单位 |
上杭县庐丰畲族乡人民政府 |
||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
0.00 |
0.54 |
0.54 |
10 |
100.00 |
10 |
|||
|
其中:当年财政拨款 |
0.00 |
0.54 |
0.54 |
— |
100.00 |
|
|||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
完成项目实施验收,资金拨付到位。 |
已完成 |
||||||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
受惠人数 |
≥1580人 |
1580 |
20 |
20 |
无 |
||
|
质量指标 |
资金使用合规性 |
=100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
时效指标 |
资金发放的及时性 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金实际支出率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
促进农户增收率 |
≥100% |
100 |
30 |
30 |
无 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
总分 |
100 |
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
(2024年度) |
|||||||||
|
项目名称 |
2024年车辆购置税用于农村公路建设项目以奖代补资金 |
||||||||
|
主管部门 |
上杭县庐丰畲族乡人民政府 |
实施单位 |
上杭县庐丰畲族乡人民政府 |
||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
0.00 |
140.00 |
59.90 |
10 |
42.79 |
0 |
|||
|
其中:当年财政拨款 |
0.00 |
140.00 |
59.90 |
— |
42.79 |
|
|||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
完成项目实施验收,资金拨付到位。 |
已完成 |
||||||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
受惠村数 |
≥14村 |
14 |
20 |
20 |
无 |
||
|
质量指标 |
资金使用合规性 |
=100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
时效指标 |
资金发放的及时性 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金实际支出率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
补助资金到位率 |
=100% |
100 |
30 |
30 |
无 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥95% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
总分 |
90 |
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
(2024年度) |
|||||||||
|
项目名称 |
2024年村级防汛信息员和铜锣锣长补助 |
||||||||
|
主管部门 |
上杭县庐丰畲族乡人民政府 |
实施单位 |
上杭县庐丰畲族乡人民政府 |
||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
0.00 |
2.39 |
2.39 |
10 |
100.00 |
10 |
|||
|
其中:当年财政拨款 |
0.00 |
2.39 |
2.39 |
— |
100.00 |
|
|||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
完成资金拨付,保障工资补助发放。 |
已完成 |
||||||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
受惠村数 |
≥14村 |
14 |
20 |
20 |
无 |
||
|
质量指标 |
资金使用合规性 |
=100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
时效指标 |
资金到位及时率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金实际支出率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
补助资金到位率 |
=100% |
100 |
30 |
30 |
无 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会公众满意度 |
≤95% |
100 |
10 |
0 |
无 |
||
|
总分 |
90 |
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
(2024年度) |
|||||||||
|
项目名称 |
2024年第二批市级水毁修复资金 |
||||||||
|
主管部门 |
上杭县庐丰畲族乡人民政府 |
实施单位 |
上杭县庐丰畲族乡人民政府 |
||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
10 |
0.00 |
0 |
|||
|
其中:当年财政拨款 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
完成项目实施验收,资金拨付到位。 |
已完成 |
||||||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
受惠人数 |
≥800人 |
800 |
20 |
20 |
无 |
||
|
质量指标 |
工程验收合格率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
时效指标 |
资金发放的及时性 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金实际支出率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
补助资金到位率 |
=100% |
100 |
30 |
30 |
无 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥90% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
总分 |
90 |
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
(2024年度) |
|||||||||
|
项目名称 |
2024年第三批中央水库移民扶持基金 |
||||||||
|
主管部门 |
上杭县庐丰畲族乡人民政府 |
实施单位 |
上杭县庐丰畲族乡人民政府 |
||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
0.00 |
41.00 |
0.00 |
10 |
0.00 |
0 |
|||
|
其中:当年财政拨款 |
0.00 |
41.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
完成项目实施验收,资金拨付到位。 |
已完成 |
||||||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
受惠人数 |
≥1580人 |
1580 |
20 |
20 |
无 |
||
|
质量指标 |
资金使用合规性 |
=100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
时效指标 |
资金到位及时率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金实际支出率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
补助资金到位率 |
=100% |
100 |
30 |
30 |
无 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥90% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
总分 |
90 |
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
(2024年度) |
|||||||||
|
项目名称 |
2024年第一批市级财政衔接推进乡村振兴补助资金(耕地质量监测) |
||||||||
|
主管部门 |
上杭县庐丰畲族乡人民政府 |
实施单位 |
上杭县庐丰畲族乡人民政府 |
||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
0.00 |
1.00 |
1.00 |
10 |
100.00 |
10 |
|||
|
其中:当年财政拨款 |
0.00 |
1.00 |
1.00 |
— |
100.00 |
|
|||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
确保资金拨付到位。 |
已完成 |
||||||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
受惠人数 |
≥1250人 |
1250 |
20 |
20 |
无 |
||
|
质量指标 |
资金使用合规性 |
=100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
时效指标 |
资金发放的及时性 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金实际支出率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
补助资金到位率 |
=100% |
100 |
30 |
30 |
无 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会公众满意度 |
≥98% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
总分 |
100 |
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
(2024年度) |
|||||||||
|
项目名称 |
2024年度“四好农村路”(第二批)补助资金 |
||||||||
|
主管部门 |
上杭县庐丰畲族乡人民政府 |
实施单位 |
上杭县庐丰畲族乡人民政府 |
||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
10 |
0.00 |
0 |
|||
|
其中:当年财政拨款 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
完成项目实施验收,资金拨付到位。 |
已完成 |
||||||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
受惠人数 |
≥1580人 |
1580 |
20 |
20 |
无 |
||
|
质量指标 |
补助资金发放的合规率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
时效指标 |
资金发放的及时性 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金实际支出率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
补助资金到位率 |
=100% |
100 |
30 |
30 |
无 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
总分 |
90 |
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
(2024年度) |
|||||||||
|
项目名称 |
2024年度省级少数民族补助款 |
||||||||
|
主管部门 |
上杭县庐丰畲族乡人民政府 |
实施单位 |
上杭县庐丰畲族乡人民政府 |
||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
0.00 |
15.00 |
15.00 |
10 |
100.00 |
10 |
|||
|
其中:当年财政拨款 |
0.00 |
15.00 |
15.00 |
— |
100.00 |
|
|||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
用于丰乐民族团结进步活动、卫生院医疗设施项目。改善群众生活环境、医疗环境。 |
已完成 |
||||||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金实际支出率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
补助资金到位率 |
=100% |
100 |
30 |
30 |
无 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥95% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
受惠人数 |
≥2865人 |
2865 |
20 |
20 |
无 |
||
|
质量指标 |
资金使用合规性 |
=100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
时效指标 |
资金发放的及时性 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
总分 |
100 |
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
(2024年度) |
|||||||||
|
项目名称 |
2024年度中央少数民族发展任务资金(直达资金) |
||||||||
|
主管部门 |
上杭县庐丰畲族乡人民政府 |
实施单位 |
上杭县庐丰畲族乡人民政府 |
||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
0.00 |
80.00 |
78.33 |
10 |
97.91 |
10 |
|||
|
其中:当年财政拨款 |
0.00 |
80.00 |
78.33 |
— |
97.91 |
|
|||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
用于畲药种植二期项目、丰济村畲乡风情观光旅游项目,有助于提高村集体的收入,改善环境。 |
项目已完成,资金拨付到位。 |
||||||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金实际支出率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
补助资金到位率 |
=100% |
100 |
30 |
30 |
无 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥95% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
受惠人数 |
≥2865人 |
3560 |
20 |
20 |
无 |
||
|
质量指标 |
补助资金发放的合规率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
时效指标 |
资金发放的及时性 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
总分 |
100 |
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
(2024年度) |
|||||||||
|
项目名称 |
2024年福建省第一批乡村振兴示范创建省级补助资金 |
||||||||
|
主管部门 |
上杭县庐丰畲族乡人民政府 |
实施单位 |
上杭县庐丰畲族乡人民政府 |
||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
0.00 |
51.00 |
36.00 |
10 |
70.59 |
5 |
|||
|
其中:当年财政拨款 |
0.00 |
51.00 |
36.00 |
— |
70.59 |
|
|||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
完成项目实施验收,资金拨付到位。 |
已完成 |
||||||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
受惠人数 |
≥1250人 |
1250 |
20 |
20 |
无 |
||
|
质量指标 |
补助资金发放的合规率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
时效指标 |
资金发放的及时性 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金实际支出率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
补助资金到位率 |
=100% |
100 |
30 |
30 |
无 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会公众满意度 |
≤95% |
100 |
10 |
0 |
无 |
||
|
总分 |
85 |
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
(2024年度) |
|||||||||
|
项目名称 |
2024年革命老区项目(第二批) |
||||||||
|
主管部门 |
上杭县庐丰畲族乡人民政府 |
实施单位 |
上杭县庐丰畲族乡人民政府 |
||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
0.00 |
30.00 |
30.00 |
10 |
100.00 |
10 |
|||
|
其中:当年财政拨款 |
0.00 |
30.00 |
30.00 |
— |
100.00 |
|
|||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
用于建设下坊村岗上自然村基础设施建设,提升村道路环境,提升居民幸福感。 |
已完成 |
||||||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金实际支出率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
补助资金到位率 |
=100% |
100 |
30 |
30 |
无 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥95% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
受惠村数 |
≥1村 |
1 |
20 |
20 |
无 |
||
|
质量指标 |
补助资金发放的合规率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
时效指标 |
资金发放的及时性 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
总分 |
100 |
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
(2024年度) |
|||||||||
|
项目名称 |
2024年革命老区项目(第一批) |
||||||||
|
主管部门 |
上杭县庐丰畲族乡人民政府 |
实施单位 |
上杭县庐丰畲族乡人民政府 |
||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
0.00 |
100.00 |
100.00 |
10 |
100.00 |
10 |
|||
|
其中:当年财政拨款 |
0.00 |
100.00 |
100.00 |
— |
100.00 |
|
|||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
用于建设三坪村村主干道路建设二期,改善道路环境,提升村民安全感、幸福感。 |
已完成 |
||||||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金实际支出率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
补助资金到位率 |
=100% |
100 |
30 |
30 |
无 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥95% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
受惠村数 |
≥1村 |
1 |
20 |
20 |
无 |
||
|
质量指标 |
资金使用合规性 |
=100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
时效指标 |
资金发放的及时性 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
总分 |
100 |
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
(2024年度) |
|||||||||
|
项目名称 |
2024年河道保洁员工资补助 |
||||||||
|
主管部门 |
上杭县庐丰畲族乡人民政府 |
实施单位 |
上杭县庐丰畲族乡人民政府 |
||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
0.00 |
2.89 |
2.89 |
10 |
100.00 |
10 |
|||
|
其中:当年财政拨款 |
0.00 |
2.89 |
2.89 |
— |
100.00 |
|
|||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
资金拨付到位。 |
已完成 |
||||||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
受惠村数 |
≥14村 |
14 |
20 |
20 |
无 |
||
|
质量指标 |
资金使用合规性 |
=100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
时效指标 |
资金发放的及时性 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金实际支出率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
补助资金到位率 |
=100% |
100 |
30 |
30 |
无 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会公众满意度 |
≤95% |
100 |
10 |
0 |
无 |
||
|
总分 |
90 |
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
(2024年度) |
|||||||||
|
项目名称 |
2024年河道专管员工资补助 |
||||||||
|
主管部门 |
上杭县庐丰畲族乡人民政府 |
实施单位 |
上杭县庐丰畲族乡人民政府 |
||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
0.00 |
2.07 |
2.07 |
10 |
100.00 |
10 |
|||
|
其中:当年财政拨款 |
0.00 |
2.07 |
2.07 |
— |
100.00 |
|
|||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
确保资金拨付到位。 |
已完成 |
||||||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
受惠村数 |
≥14村 |
14 |
20 |
20 |
无 |
||
|
质量指标 |
资金使用合规性 |
=100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
时效指标 |
资金发放的及时性 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金实际支出率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
补助资金到位率 |
=100% |
100 |
30 |
30 |
无 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥95% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
总分 |
100 |
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
(2024年度) |
|||||||||
|
项目名称 |
2024年基层综治维稳工作经费 |
||||||||
|
主管部门 |
上杭县庐丰畲族乡人民政府 |
实施单位 |
上杭县庐丰畲族乡人民政府 |
||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
0.00 |
15.00 |
15.00 |
10 |
100.00 |
10 |
|||
|
其中:当年财政拨款 |
0.00 |
15.00 |
15.00 |
— |
100.00 |
|
|||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
资金拨付到位,确保综治维稳工作经费。 |
已完成 |
||||||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
受惠村数 |
≥14村 |
14 |
20 |
20 |
无 |
||
|
质量指标 |
资金使用合规性 |
=100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
时效指标 |
资金到位及时率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金实际支出率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
补助资金到位率 |
=100% |
100 |
30 |
30 |
无 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会公众满意度 |
≥95% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
总分 |
100 |
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
(2024年度) |
|||||||||
|
项目名称 |
2024年龙岩市农村道路客运和城市公共交通省级 |
||||||||
|
主管部门 |
上杭县庐丰畲族乡人民政府 |
实施单位 |
上杭县庐丰畲族乡人民政府 |
||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
0.00 |
7.50 |
0.00 |
10 |
0.00 |
0 |
|||
|
其中:当年财政拨款 |
0.00 |
7.50 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
完成项目实施验收,资金拨付到位。 |
已完成 |
||||||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
受惠人数 |
≥1580人 |
1580 |
20 |
20 |
|
||
|
质量指标 |
工程验收合格率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
资金到位及时率 |
=100% |
100 |
10 |
10 |
|
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金实际支出率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
补助资金到位率 |
=100% |
100 |
30 |
30 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
总分 |
90 |
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
(2024年度) |
|||||||||
|
项目名称 |
2024年市级河道专管员奖补资金 |
||||||||
|
主管部门 |
上杭县庐丰畲族乡人民政府 |
实施单位 |
上杭县庐丰畲族乡人民政府 |
||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
0.00 |
2.03 |
2.03 |
10 |
100.00 |
10 |
|||
|
其中:当年财政拨款 |
0.00 |
2.03 |
2.03 |
— |
100.00 |
|
|||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
完成资金拨付,确保河道管理正常运行。 |
已完成 |
||||||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
受惠村数 |
≥14村 |
14 |
20 |
20 |
无 |
||
|
质量指标 |
资金使用合规性 |
=100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
时效指标 |
资金到位及时率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金实际支出率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
补助资金到位率 |
=100% |
100 |
30 |
30 |
无 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会公众满意度 |
≥95% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
总分 |
100 |
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
(2024年度) |
|||||||||
|
项目名称 |
2024年乡村振兴大专项(涉农项目整合)资金 |
||||||||
|
主管部门 |
上杭县庐丰畲族乡人民政府 |
实施单位 |
上杭县庐丰畲族乡人民政府 |
||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
0.00 |
30.00 |
30.00 |
10 |
100.00 |
10 |
|||
|
其中:当年财政拨款 |
0.00 |
30.00 |
30.00 |
— |
100.00 |
|
|||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
完成项目实施验收,资金拨付到位。 |
已完成 |
||||||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
受惠人数 |
≥1580人 |
1580 |
20 |
20 |
无 |
||
|
质量指标 |
资金使用合规性 |
=100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
时效指标 |
资金到位及时率 |
=100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金实际支出率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
补助资金到位率 |
=100% |
100 |
30 |
30 |
无 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥90% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
总分 |
100 |
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
(2024年度) |
|||||||||
|
项目名称 |
2024年乡村振兴大专项(涉农项目整合)资金(提高干部基本报酬市级奖补资金) |
||||||||
|
主管部门 |
上杭县庐丰畲族乡人民政府 |
实施单位 |
上杭县庐丰畲族乡人民政府 |
||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
0.00 |
10.80 |
10.80 |
10 |
100.00 |
10 |
|||
|
其中:当年财政拨款 |
0.00 |
10.80 |
10.80 |
— |
100.00 |
|
|||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
资金拨付到位。 |
已完成 |
||||||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
受惠村数 |
≥14村 |
14 |
20 |
20 |
无 |
||
|
质量指标 |
资金使用合规性 |
=100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
时效指标 |
资金到位及时率 |
=100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金实际支出率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
补助资金到位率 |
=100% |
100 |
30 |
30 |
无 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥95% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
总分 |
100 |
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
(2024年度) |
|||||||||
|
项目名称 |
2024年灾毁耕地复垦复耕补助资金 |
||||||||
|
主管部门 |
上杭县庐丰畲族乡人民政府 |
实施单位 |
上杭县庐丰畲族乡人民政府 |
||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
0.00 |
64.56 |
3.22 |
10 |
4.99 |
0 |
|||
|
其中:当年财政拨款 |
0.00 |
64.56 |
3.22 |
— |
4.99 |
|
|||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
完成项目实施验收,资金拨付到位。 |
正在实施 |
||||||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
受惠村数 |
≥14村 |
14 |
20 |
20 |
无 |
||
|
质量指标 |
资金使用合规性 |
=100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
时效指标 |
资金发放的及时性 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金实际支出率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
补助资金到位率 |
=100% |
100 |
30 |
30 |
无 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会公众满意度 |
≥95% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
总分 |
90 |
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
(2024年度) |
|||||||||
|
项目名称 |
2024年中央大中型水库移民后期扶持资金 |
||||||||
|
主管部门 |
上杭县庐丰畲族乡人民政府 |
实施单位 |
上杭县庐丰畲族乡人民政府 |
||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
0.00 |
130.00 |
130.00 |
10 |
100.00 |
10 |
|||
|
其中:当年财政拨款 |
0.00 |
130.00 |
130.00 |
— |
100.00 |
|
|||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
完成项目实施验收,资金拨付到位。 |
已完成 |
||||||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
受惠村数 |
≥1村 |
1 |
20 |
20 |
无 |
||
|
质量指标 |
资金使用合规性 |
=100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
时效指标 |
资金发放的及时性 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金实际支出率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
补助资金到位率 |
=100% |
100 |
30 |
30 |
无 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥95% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
总分 |
100 |
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
(2024年度) |
|||||||||
|
项目名称 |
2024年中央耕地建设与利用(耕地质量提升)补助资金 |
||||||||
|
主管部门 |
上杭县庐丰畲族乡人民政府 |
实施单位 |
上杭县庐丰畲族乡人民政府 |
||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
0.00 |
2.00 |
2.00 |
10 |
100.00 |
10 |
|||
|
其中:当年财政拨款 |
0.00 |
2.00 |
2.00 |
— |
100.00 |
|
|||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
完成项目实施,资金拨付到位。 |
已完成 |
||||||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
受惠村数 |
≥14村 |
14 |
20 |
20 |
无 |
||
|
质量指标 |
资金使用合规性 |
=100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
时效指标 |
资金到位及时率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金实际支出率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
补助资金到位率 |
=100% |
100 |
30 |
30 |
无 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会公众满意度 |
≤95% |
100 |
10 |
0 |
无 |
||
|
总分 |
90 |
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
(2024年度) |
|||||||||
|
项目名称 |
2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金(防灾救灾第七批) |
||||||||
|
主管部门 |
上杭县庐丰畲族乡人民政府 |
实施单位 |
上杭县庐丰畲族乡人民政府 |
||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
0.00 |
100.00 |
41.08 |
10 |
41.08 |
0 |
|||
|
其中:当年财政拨款 |
0.00 |
100.00 |
41.08 |
— |
41.08 |
|
|||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
完成项目的实施,确保资金拨付到位。 |
已完成 |
||||||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
受惠人数 |
≥2850人 |
2850 |
20 |
20 |
无 |
||
|
质量指标 |
资金使用合规性 |
=100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
时效指标 |
资金发放的及时性 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金实际支出率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
补助资金到位率 |
=100% |
100 |
30 |
30 |
无 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
总分 |
90 |
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
(2024年度) |
|||||||||
|
项目名称 |
2024年中央少数民族发展任务资金(直达资金) |
||||||||
|
主管部门 |
上杭县庐丰畲族乡人民政府 |
实施单位 |
上杭县庐丰畲族乡人民政府 |
||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
0.00 |
15.00 |
14.74 |
10 |
98.27 |
10 |
|||
|
其中:当年财政拨款 |
0.00 |
15.00 |
14.74 |
— |
98.28 |
|
|||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
用于丰康村路灯亮化工程,提升村级基础设施,增加村民幸福感。 |
已完成 |
||||||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金实际支出率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
补助资金到位率 |
=100% |
100 |
30 |
30 |
无 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥95% |
95 |
10 |
10 |
无 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
受惠村数 |
≥1村 |
1 |
20 |
20 |
无 |
||
|
质量指标 |
资金使用合规性 |
=100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
时效指标 |
资金发放的及时性 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
总分 |
100 |
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
(2024年度) |
|||||||||
|
项目名称 |
2024年自然灾害救灾市级补助资金 |
||||||||
|
主管部门 |
上杭县庐丰畲族乡人民政府 |
实施单位 |
上杭县庐丰畲族乡人民政府 |
||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
0.00 |
2.00 |
2.00 |
10 |
100.00 |
10 |
|||
|
其中:当年财政拨款 |
0.00 |
2.00 |
2.00 |
— |
100.00 |
|
|||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
完成项目实施验收,资金拨付到位。 |
已完成 |
||||||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
受惠村数 |
≥14村 |
14 |
20 |
20 |
无 |
||
|
质量指标 |
补助资金发放的合规率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
时效指标 |
资金发放的及时性 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金实际支出率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
补助资金到位率 |
=100% |
100 |
30 |
30 |
无 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥95% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
总分 |
100 |
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
(2024年度) |
|||||||||
|
项目名称 |
暴雨洪涝和台风灾害灾后应急恢复2024年中央基建投资预算 |
||||||||
|
主管部门 |
上杭县庐丰畲族乡人民政府 |
实施单位 |
上杭县庐丰畲族乡人民政府 |
||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
0.00 |
100.00 |
0.08 |
10 |
0.08 |
0 |
|||
|
其中:当年财政拨款 |
0.00 |
100.00 |
0.08 |
— |
0.08 |
|
|||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
完成项目实施验收,资金拨付到位。 |
已完成 |
||||||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
受惠人数 |
≥1580人 |
1580 |
20 |
20 |
无 |
||
|
质量指标 |
工程验收合格率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
时效指标 |
项目完工及时率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制率 |
≤100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
补助资金到位率 |
=100% |
100 |
30 |
30 |
无 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥90% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
总分 |
90 |
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
(2024年度) |
|||||||||
|
项目名称 |
关于分解下达2024年省级城乡人居环境建设专项资金(第三批) |
||||||||
|
主管部门 |
上杭县庐丰畲族乡人民政府 |
实施单位 |
上杭县庐丰畲族乡人民政府 |
||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
0.00 |
6.25 |
6.25 |
10 |
100.00 |
10 |
|||
|
其中:当年财政拨款 |
0.00 |
6.25 |
6.25 |
— |
100.00 |
|
|||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
用于丰济村历史修缮项目,提升环境整治。 |
已完成 |
||||||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金实际支出率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
补助资金到位率 |
=100% |
100 |
30 |
30 |
无 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥95% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
受惠村数 |
≥1村 |
1 |
20 |
20 |
无 |
||
|
质量指标 |
资金使用合规性 |
=100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
时效指标 |
资金发放的及时性 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
总分 |
100 |
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
(2024年度) |
|||||||||
|
项目名称 |
关于提前下达乡村振兴试点示范资金的通知 |
||||||||
|
主管部门 |
上杭县庐丰畲族乡人民政府 |
实施单位 |
上杭县庐丰畲族乡人民政府 |
||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
0.00 |
15.00 |
15.00 |
10 |
100.00 |
10 |
|||
|
其中:当年财政拨款 |
0.00 |
15.00 |
15.00 |
— |
100.00 |
|
|||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
完成项目实施验收,资金拨付到位。 |
已完成 |
||||||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
受惠村数 |
≥1村 |
1 |
20 |
20 |
无 |
||
|
质量指标 |
资金使用合规性 |
=100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
时效指标 |
资金发放的及时性 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金实际支出率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
补助资金到位率 |
=100% |
100 |
30 |
30 |
无 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会公众满意度 |
≥95% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
总分 |
100 |
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
(2024年度) |
|||||||||
|
项目名称 |
关于下达2023年度汀江流域广东省生态补偿资金和2024年度汀江流域省级生态补偿资金(第二批)的通知 |
||||||||
|
主管部门 |
上杭县庐丰畲族乡人民政府 |
实施单位 |
上杭县庐丰畲族乡人民政府 |
||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
0.00 |
9.23 |
9.23 |
10 |
100.00 |
10 |
|||
|
其中:当年财政拨款 |
0.00 |
9.23 |
9.23 |
— |
100.00 |
|
|||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
用于垃圾保洁支出,提升环境清洁度。 |
已完成 |
||||||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金实际支出率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
补助资金到位率 |
=100% |
100 |
30 |
30 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥95% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
产出指标 |
数量指标 |
受惠人数 |
≥2856人 |
2856 |
20 |
20 |
|
||
|
质量指标 |
资金使用合规性 |
=100% |
100 |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
资金到位及时率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
100 |
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
(2024年度) |
|||||||||
|
项目名称 |
关于下达2024年度第一批汀江-韩江流域广东省生态补偿资金的通知 |
||||||||
|
主管部门 |
上杭县庐丰畲族乡人民政府 |
实施单位 |
上杭县庐丰畲族乡人民政府 |
||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
10 |
0.00 |
0 |
|||
|
其中:当年财政拨款 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
完成施工,验收完成,资金拨付到位 |
未完成 |
||||||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
受惠人数 |
≥100人 |
0 |
20 |
0 |
无 |
||
|
质量指标 |
资金使用合规性 |
=100% |
0 |
10 |
0 |
无 |
|||
|
时效指标 |
资金到位及时率 |
≥100% |
0 |
10 |
0 |
无 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金实际支出率 |
≥100% |
0 |
10 |
0 |
无 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
补助资金到位率 |
=100% |
0 |
30 |
0 |
无 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会公众满意度 |
≥98% |
0 |
10 |
0 |
无 |
||
|
总分 |
0 |
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
(2024年度) |
|||||||||
|
项目名称 |
关于下达持续强降雨受灾地区恢复重建补助资金的通知 |
||||||||
|
主管部门 |
上杭县庐丰畲族乡人民政府 |
实施单位 |
上杭县庐丰畲族乡人民政府 |
||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
10 |
0.00 |
0 |
|||
|
其中:当年财政拨款 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
完成项目实施验收,资金拨付到位。 |
还在实施当中,还未验收。 |
||||||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
受惠村数 |
≥14村 |
14 |
20 |
20 |
无 |
||
|
质量指标 |
资金使用合规性 |
=100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
时效指标 |
资金发放的及时性 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金实际支出率 |
≥100% |
0 |
10 |
0 |
加快验收 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
补助资金到位率 |
=100% |
0 |
30 |
0 |
无 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥95% |
0 |
10 |
0 |
加快验收 |
||
|
总分 |
40 |
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
(2024年度) |
|||||||||
|
项目名称 |
龙财发指〔2024〕21号2024年中央自然灾害救灾资金(第二批洪涝灾害救灾补助) |
||||||||
|
主管部门 |
上杭县庐丰畲族乡人民政府 |
实施单位 |
上杭县庐丰畲族乡人民政府 |
||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
0.00 |
2.00 |
2.00 |
10 |
100.00 |
10 |
|||
|
其中:当年财政拨款 |
0.00 |
2.00 |
2.00 |
— |
100.00 |
|
|||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
完成项目实施验收,资金拨付到位。 |
已完成 |
||||||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
受惠村数 |
≥14村 |
14 |
20 |
20 |
无 |
||
|
质量指标 |
资金使用合规性 |
=100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
时效指标 |
资金发放的及时性 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金实际支出率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
补助资金到位率 |
=100% |
100 |
30 |
30 |
无 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
总分 |
100 |
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
(2024年度) |
|||||||||
|
项目名称 |
龙财发指〔2024〕35号2024年中央自然灾害救灾资金(第七批) |
||||||||
|
主管部门 |
上杭县庐丰畲族乡人民政府 |
实施单位 |
上杭县庐丰畲族乡人民政府 |
||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
0.00 |
17.40 |
17.40 |
10 |
100.00 |
10 |
|||
|
其中:当年财政拨款 |
0.00 |
17.40 |
17.40 |
— |
100.00 |
|
|||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
完成项目实施验收,资金拨付到位。 |
已完成 |
||||||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
受惠人数 |
≥565人 |
565 |
20 |
20 |
无 |
||
|
质量指标 |
资金使用合规性 |
=100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
时效指标 |
资金发放的及时性 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金实际支出率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
补助资金到位率 |
=100% |
100 |
30 |
30 |
无 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会公众满意度 |
≥95% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
总分 |
100 |
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
(2024年度) |
|||||||||
|
项目名称 |
龙财发指〔2024〕39号2024年农村住房灾后重建市级补助资金 |
||||||||
|
主管部门 |
上杭县庐丰畲族乡人民政府 |
实施单位 |
上杭县庐丰畲族乡人民政府 |
||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
0.00 |
26.00 |
0.00 |
10 |
0.00 |
0 |
|||
|
其中:当年财政拨款 |
0.00 |
26.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
完成项目实施验收,资金拨付到位。 |
已完成 |
||||||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
受惠人数 |
≥1580人 |
1580 |
20 |
20 |
无 |
||
|
质量指标 |
工程验收合格率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
时效指标 |
资金到位及时率 |
=100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金实际支出率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
补助资金到位率 |
=100% |
100 |
30 |
30 |
无 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥90% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
总分 |
90 |
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
(2024年度) |
|||||||||
|
项目名称 |
庐丰畲族乡农创中心展陈定制采购 |
||||||||
|
主管部门 |
上杭县庐丰畲族乡人民政府 |
实施单位 |
上杭县庐丰畲族乡人民政府 |
||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
0.00 |
280.00 |
0.00 |
10 |
0.00 |
0 |
|||
|
其中:当年财政拨款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||
|
其他资金 |
0.00 |
280.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
项目已完成前期设计,经乡党委研究决定可进行项目实施申报。完成项目施工,资金拨付到位。 |
已完成 |
||||||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金实际支出率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
补助资金到位率 |
=100% |
100 |
30 |
30 |
无 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会公众满意度 |
≥95% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
受惠村数 |
≥3村 |
3 |
20 |
20 |
无 |
||
|
质量指标 |
资金使用合规性 |
=100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
时效指标 |
项目完工及时率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
总分 |
90 |
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
(2024年度) |
|||||||||
|
项目名称 |
庐丰乡高标准农田建设项目有机肥采购 |
||||||||
|
主管部门 |
上杭县庐丰畲族乡人民政府 |
实施单位 |
上杭县庐丰畲族乡人民政府 |
||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
0.00 |
70.74 |
0.00 |
10 |
0.00 |
0 |
|||
|
其中:当年财政拨款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||
|
其他资金 |
0.00 |
70.74 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
完成验收,资金拨付到位。 |
已完成 |
||||||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
受惠村数 |
≥7村 |
7 |
20 |
20 |
无 |
||
|
质量指标 |
资金使用合规性 |
=100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
时效指标 |
补助资金发放的及时率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金实际支出率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
补助资金到位率 |
=100% |
100 |
30 |
30 |
无 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会公众满意度 |
≥95% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
总分 |
90 |
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
(2024年度) |
|||||||||
|
项目名称 |
庐丰乡农创中心展陈定制采购 |
||||||||
|
主管部门 |
上杭县庐丰畲族乡人民政府 |
实施单位 |
上杭县庐丰畲族乡人民政府 |
||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
0.00 |
280.00 |
0.00 |
10 |
0.00 |
0 |
|||
|
其中:当年财政拨款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||
|
其他资金 |
0.00 |
280.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
项目已完成前期设计,经乡党委研究决定可进行项目实施申报。完成项目施工,资金拨付到位。 |
已完成 |
||||||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金实际支出率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
补助资金到位率 |
=100% |
100 |
30 |
30 |
无 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会公众满意度 |
≥85% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
受惠村数 |
≥3村 |
3 |
20 |
20 |
无 |
||
|
质量指标 |
资金使用合规性 |
=100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
时效指标 |
资金发放的及时性 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
总分 |
90 |
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
(2024年度) |
|||||||||
|
项目名称 |
闽财建指〔2024〕132号2024年自然灾害救灾资金 |
||||||||
|
主管部门 |
上杭县庐丰畲族乡人民政府 |
实施单位 |
上杭县庐丰畲族乡人民政府 |
||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
0.00 |
34.60 |
2.40 |
10 |
6.94 |
0 |
|||
|
其中:当年财政拨款 |
0.00 |
34.60 |
2.40 |
— |
6.94 |
|
|||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
完成项目实施验收,资金拨付到位。 |
已完成 |
||||||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
受惠人数 |
≥1580人 |
1580 |
20 |
20 |
无 |
||
|
质量指标 |
资金使用合规性 |
=100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
时效指标 |
资金发放的及时性 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金实际支出率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
补助资金到位率 |
=100% |
100 |
30 |
30 |
无 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥95% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
总分 |
90 |
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
(2024年度) |
|||||||||
|
项目名称 |
提前下达2024年第一批设施农业温室大棚等特色现代农业发展专项资金(优质稻品种示范推广) |
||||||||
|
主管部门 |
上杭县庐丰畲族乡人民政府 |
实施单位 |
上杭县庐丰畲族乡人民政府 |
||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
0.00 |
18.00 |
18.00 |
10 |
100.00 |
10 |
|||
|
其中:当年财政拨款 |
0.00 |
18.00 |
18.00 |
— |
100.00 |
|
|||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
完成项目实施 |
已完成 |
||||||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
受惠人数 |
≥1252人 |
1252 |
20 |
20 |
无 |
||
|
质量指标 |
资金使用合规性 |
=100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
时效指标 |
资金发放的及时性 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金实际支出率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
补助资金到位率 |
=100% |
100 |
30 |
30 |
无 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会公众满意度 |
≤95% |
100 |
10 |
0 |
无 |
||
|
总分 |
90 |
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
(2024年度) |
|||||||||
|
项目名称 |
提前下达2024年动植物疫病防控与农产品质量安全专项资金 |
||||||||
|
主管部门 |
上杭县庐丰畲族乡人民政府 |
实施单位 |
上杭县庐丰畲族乡人民政府 |
||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
0.00 |
1.20 |
1.20 |
10 |
100.00 |
10 |
|||
|
其中:当年财政拨款 |
0.00 |
1.20 |
1.20 |
— |
100.00 |
|
|||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
完成项目实施验收,资金拨付到位。 |
已完成 |
||||||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
受惠村数 |
≥14村 |
14 |
20 |
20 |
无 |
||
|
质量指标 |
资金使用合规性 |
=100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
时效指标 |
资金发放的及时性 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金实际支出率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
补助资金到位率 |
=100% |
100 |
30 |
30 |
无 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会公众满意度 |
≤95% |
100 |
10 |
0 |
无 |
||
|
总分 |
90 |
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
(2024年度) |
|||||||||
|
项目名称 |
提前下达2024年度中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 |
||||||||
|
主管部门 |
上杭县庐丰畲族乡人民政府 |
实施单位 |
上杭县庐丰畲族乡人民政府 |
||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
0.00 |
62.00 |
62.00 |
10 |
100.00 |
10 |
|||
|
其中:当年财政拨款 |
0.00 |
62.00 |
62.00 |
— |
100.00 |
|
|||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
主要用于激励性扶贫、公益性岗位补助,提升贫困户幸福感,提高收入。 |
已完成 |
||||||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金实际支出率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
补助资金到位率 |
=100% |
100 |
30 |
30 |
无 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
反映服务对象满意度情况度 |
≥95% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
受惠村数 |
≥14村 |
14 |
20 |
20 |
无 |
||
|
质量指标 |
资金使用合规性 |
=100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
时效指标 |
资金发放的及时性 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
总分 |
100 |
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
(2024年度) |
|||||||||
|
项目名称 |
提前下达2024年特色现代农业发展专项(省级现代水稻产业技术体系建设)资金 |
||||||||
|
主管部门 |
上杭县庐丰畲族乡人民政府 |
实施单位 |
上杭县庐丰畲族乡人民政府 |
||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
0.00 |
6.00 |
6.00 |
10 |
100.00 |
10 |
|||
|
其中:当年财政拨款 |
0.00 |
6.00 |
6.00 |
— |
100.00 |
|
|||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
完成项目实施验收,资金拨付到位。 |
已完成 |
||||||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
受惠人数 |
≥1000人 |
1000 |
20 |
20 |
|
||
|
质量指标 |
补助资金发放的合规率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
资金到位及时率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
|
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金实际支出率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
补助资金到位率 |
=100% |
100 |
30 |
30 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥90% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
总分 |
100 |
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
(2024年度) |
|||||||||
|
项目名称 |
提前下达2024年中央农业经营主体能力提升资金(基层农技推广体系改革与建设补助) |
||||||||
|
主管部门 |
上杭县庐丰畲族乡人民政府 |
实施单位 |
上杭县庐丰畲族乡人民政府 |
||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
0.00 |
6.00 |
1.00 |
10 |
16.67 |
0 |
|||
|
其中:当年财政拨款 |
0.00 |
6.00 |
1.00 |
— |
16.67 |
|
|||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
资金拨付到位。 |
已完成 |
||||||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
受惠人数 |
≥1250人 |
1250 |
20 |
20 |
无 |
||
|
质量指标 |
资金使用合规性 |
=100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
时效指标 |
资金到位及时率 |
=100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金实际支出率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
补助资金到位率 |
=100% |
100 |
30 |
30 |
无 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会公众满意度 |
≥95% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
总分 |
90 |
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
(2024年度) |
|||||||||
|
项目名称 |
下达2024年第一二批农村公益事业财政奖补资金2 闽财农指〔2024〕42号 |
||||||||
|
主管部门 |
上杭县庐丰畲族乡人民政府 |
实施单位 |
上杭县庐丰畲族乡人民政府 |
||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
0.00 |
63.60 |
37.87 |
10 |
59.54 |
0 |
|||
|
其中:当年财政拨款 |
0.00 |
63.60 |
37.87 |
— |
59.54 |
|
|||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
完成项目实施验收,资金拨付到位。 |
已完成 |
||||||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
受惠村数 |
≥4村 |
4 |
20 |
20 |
无 |
||
|
质量指标 |
工程验收合格率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
时效指标 |
资金到位及时率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金实际支出率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
补助资金到位率 |
=100% |
100 |
30 |
30 |
无 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
总分 |
90 |
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
(2024年度) |
|||||||||
|
项目名称 |
下达2024年稳定粮食生产等特色现代农业发展专项资金(农作物品种试验鉴定示范) |
||||||||
|
主管部门 |
上杭县庐丰畲族乡人民政府 |
实施单位 |
上杭县庐丰畲族乡人民政府 |
||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
0.00 |
7.00 |
7.00 |
10 |
100.00 |
10 |
|||
|
其中:当年财政拨款 |
0.00 |
7.00 |
7.00 |
— |
100.00 |
|
|||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
完成项目实施验收,资金拨付到位。 |
已完成 |
||||||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
受惠人数 |
≥1250人 |
1250 |
20 |
20 |
无 |
||
|
质量指标 |
资金使用合规性 |
=100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
时效指标 |
资金发放的及时性 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金实际支出率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
补助资金到位率 |
=100% |
100 |
30 |
30 |
无 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会公众满意度 |
≥95% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
总分 |
100 |
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
(2024年度) |
|||||||||
|
项目名称 |
下达庐丰畲族乡2023年度农村公益事业财政奖补资金 |
||||||||
|
主管部门 |
上杭县庐丰畲族乡人民政府 |
实施单位 |
上杭县庐丰畲族乡人民政府 |
||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
39.98 |
39.98 |
39.98 |
10 |
100.00 |
10 |
|||
|
其中:当年财政拨款 |
39.98 |
39.98 |
39.98 |
— |
100.00 |
|
|||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
用于三坪村、下坊村、扶洋村、黄坊村、丰济村一事一议项目,项目完成施工验收,资金拨付到位。 |
已完成 |
||||||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金实际支出率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
补助资金到位率 |
=100% |
100 |
30 |
30 |
无 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥98% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
受惠村数 |
≥5村 |
5 |
20 |
20 |
无 |
||
|
质量指标 |
资金发放合规率 |
=100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
时效指标 |
资金发放的及时性 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
总分 |
100 |
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
(2024年度) |
|||||||||
|
项目名称 |
下达庐丰畲族乡下达2023年财政支农资金 |
||||||||
|
主管部门 |
上杭县庐丰畲族乡人民政府 |
实施单位 |
上杭县庐丰畲族乡人民政府 |
||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
40.00 |
40.00 |
13.00 |
10 |
32.50 |
0 |
|||
|
其中:当年财政拨款 |
40.00 |
40.00 |
13.00 |
— |
32.50 |
|
|||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
用于安乡片人饮工程项目,项目完成实施验收,资金拨付到位。 |
已完成 |
||||||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金实际支出率 |
≥100% |
35.5 |
10 |
3.55 |
无 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
补助资金到位率 |
=100% |
100 |
30 |
30 |
无 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
受惠人数 |
≥2856人 |
2856 |
20 |
20 |
无 |
||
|
质量指标 |
资金使用合规性 |
=100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
时效指标 |
资金发放的及时性 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
总分 |
83.55 |
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
(2024年度) |
|||||||||
|
项目名称 |
下达乡村振兴补助资金 |
||||||||
|
主管部门 |
上杭县庐丰畲族乡人民政府 |
实施单位 |
上杭县庐丰畲族乡人民政府 |
||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
10 |
100.00 |
10 |
|||
|
其中:当年财政拨款 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
— |
100.00 |
|
|||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
完成项目实施验收,资金拨付到位。 |
已完成 |
||||||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
受惠人数 |
≥1250人 |
1250 |
20 |
20 |
无 |
||
|
质量指标 |
资金使用合规性 |
=100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
时效指标 |
资金到位及时率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金实际支出率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
补助资金到位率 |
=100% |
100 |
30 |
30 |
无 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥95% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
总分 |
100 |
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
(2024年度) |
|||||||||
|
项目名称 |
灾后生产生活恢复 |
||||||||
|
主管部门 |
上杭县庐丰畲族乡人民政府 |
实施单位 |
上杭县庐丰畲族乡人民政府 |
||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
10 |
0.00 |
0 |
|||
|
其中:当年财政拨款 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
完成项目实施验收,资金拨付到位。 |
已完成 |
||||||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
受惠村数 |
≥14村 |
14 |
20 |
20 |
无 |
||
|
质量指标 |
资金使用合规性 |
=100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
时效指标 |
资金发放的及时性 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金实际支出率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
补助资金到位率 |
=100% |
100 |
30 |
30 |
无 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥95% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
总分 |
90 |
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
(2024年度) |
|||||||||
|
项目名称 |
转下达2024年度中央财政衔接推进乡村振兴补助资金(支持发展新型农村集体经济) |
||||||||
|
主管部门 |
上杭县庐丰畲族乡人民政府 |
实施单位 |
上杭县庐丰畲族乡人民政府 |
||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
0.00 |
180.00 |
180.00 |
10 |
100.00 |
10 |
|||
|
其中:当年财政拨款 |
0.00 |
180.00 |
180.00 |
— |
100.00 |
|
|||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
上坊村、横岗村、太古村、三坪村、中坊村、下坊村六个村作为试点村,各拟投资60万,用于安乡片烤烟房提升整治项目,预计每年可增加村财收入3万元。 |
已完成 |
||||||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金实际支出率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
补助资金到位率 |
=100% |
100 |
30 |
30 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥95% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
产出指标 |
数量指标 |
受惠村数 |
≥6村 |
6 |
20 |
20 |
|
||
|
质量指标 |
资金使用合规性 |
=100% |
100 |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
资金到位及时率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
100 |
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
(2024年度) |
|||||||||
|
项目名称 |
转下达2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金(支持发展新型农村集体经济) |
||||||||
|
主管部门 |
上杭县庐丰畲族乡人民政府 |
实施单位 |
上杭县庐丰畲族乡人民政府 |
||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
0.00 |
120.00 |
120.00 |
10 |
100.00 |
10 |
|||
|
其中:当年财政拨款 |
0.00 |
120.00 |
120.00 |
— |
100.00 |
|
|||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
上坊村、横岗村、太古村、三坪村、中坊村、下坊村六个村作为试点村,各拟投资60万,用于安乡片烤烟房提升整治项目,预计每年可增加村财收入3万元。 |
已完成 |
||||||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金实际支出率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
补助资金到位率 |
=100% |
100 |
30 |
30 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥95% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
产出指标 |
数量指标 |
受惠村数 |
≥6村 |
6 |
20 |
20 |
|
||
|
质量指标 |
补助资金发放的合规率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
资金到位及时率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
100 |
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
(2024年度) |
|||||||||
|
项目名称 |
转下达2024年省级水利专项资金(安全生态水系建设) |
||||||||
|
主管部门 |
上杭县庐丰畲族乡人民政府 |
实施单位 |
上杭县庐丰畲族乡人民政府 |
||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
0.00 |
123.00 |
123.00 |
10 |
100.00 |
10 |
|||
|
其中:当年财政拨款 |
0.00 |
123.00 |
123.00 |
— |
100.00 |
|
|||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
完成项目实施验收,资金拨付到位。 |
已完成 |
||||||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
受惠人数 |
≥1250人 |
1250 |
20 |
20 |
无 |
||
|
质量指标 |
资金使用合规性 |
=100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
时效指标 |
资金到位及时率 |
=100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金实际支出率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
补助资金到位率 |
=100% |
100 |
30 |
30 |
无 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会公众满意度 |
≤95% |
100 |
10 |
0 |
无 |
||
|
总分 |
90 |
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
(2024年度) |
|||||||||
|
项目名称 |
转下达2024年省级水利专项资金(河道专管员) |
||||||||
|
主管部门 |
上杭县庐丰畲族乡人民政府 |
实施单位 |
上杭县庐丰畲族乡人民政府 |
||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
0.00 |
6.49 |
6.49 |
10 |
100.00 |
10 |
|||
|
其中:当年财政拨款 |
0.00 |
6.49 |
6.49 |
— |
100.00 |
|
|||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
完成资金拨付。 |
已完成 |
||||||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
受惠人数 |
≥4263人 |
4263 |
20 |
20 |
无 |
||
|
质量指标 |
资金使用合规性 |
=100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
时效指标 |
资金到位及时率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金实际支出率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
补助资金到位率 |
=100% |
100 |
30 |
30 |
无 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会公众满意度 |
≥95% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
总分 |
100 |
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
(2024年度) |
|||||||||
|
项目名称 |
转下达2024年省级水利专项资金(水库水闸安全鉴定) |
||||||||
|
主管部门 |
上杭县庐丰畲族乡人民政府 |
实施单位 |
上杭县庐丰畲族乡人民政府 |
||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
0.00 |
16.00 |
0.00 |
10 |
0.00 |
0 |
|||
|
其中:当年财政拨款 |
0.00 |
16.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
项目完成实施,资金拨付到位。 |
已完成 |
||||||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
受惠人数 |
≥1250人 |
1250 |
20 |
20 |
无 |
||
|
质量指标 |
资金使用合规性 |
=100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
时效指标 |
资金发放的及时性 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金实际支出率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
补助资金到位率 |
=100% |
100 |
30 |
30 |
无 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会公众满意度 |
≥95% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
总分 |
90 |
||||||||
二、《项目支出绩效评价报告》
三、部门整体支出绩效自评表
部门整体绩效自评表
(2024年度)


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