2018年度
上杭县湖洋镇人民政府部门决算
目 录
第一部分 部门概况 .................................
一、部门主要职责 ...................................
二、部门决算单位基本情况 ..........................
三、部门主要工作总结...............................
第二部分 2018年度部门决算情况说明 .................
一、收入支出决算总体情况说明 .......................
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............
三、政府性基金支出决算情况说明 .....................
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........
六、预算绩效情况说明...............................
七、其他重要事项情况说明............................
第三部分 名词解释 ................................
第四部分 2018年度部门决算表........................
一、收入支出决算总表 ...............................
二、收入决算表 ............................ .......
三、支出决算表 ...................................
四、财政拨款收入支出决算总表 ......................
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .................
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.................
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .............
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...........
九、 部门决算相关信息统计表...........................
十、 政府采购情况表..................................
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
(一)、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。
(二)、制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
(三)、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产,保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策,履行经济合同。
(四)、开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作,依法管理外来流动人口,处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。
(五)、制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。
(六)、加强镇级财政的监督和管理,按计划组织、管理镇财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作。
(七)、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。
(八)、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。
(九)、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
(十)、承办县人民政府交办的其它事项。
二、部门决算单位基本情况
从决算单位构成看,湖洋镇部门包括1个机关行政股室及4个事业股室,其中:列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
|
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
|
政府办公室及相关机构事务 |
财政拨款 |
35 |
34 |
|
财政所 |
财政拨款 |
4 |
4 |
|
卫计办 |
财政拨款 |
9 |
9 |
|
农技站 |
财政拨款 |
12 |
12 |
|
水利站 |
财政拨款 |
1 |
1 |
三、部门主要工作总结
2018年湖洋镇各部门在县委、县政府和镇党委的正确领导下,深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,全镇上下紧紧围绕“创生态休闲示范镇,建魅力和谐新湖洋”的目标,凝心聚力谋发展,攻坚克难干实事,始终坚持稳中求进的工作总基调,全力以赴做好各项工作,经济社会持续健康发展。预计全镇实现社会生产总值9.2亿元,增长8.8%;工业总产值5.3亿元,增长9%;农业总产值2.1亿元,增长3.4%;全社会固定资产投资7.8亿元;财政总收入1616.6万元,增长2.1%。
围绕上述任务,重点完成了以下工作:
项目落地攻坚战役取得新成果。坚持把实绩写在大地上 把项目落在坐标上,展现新时代新担当新作为。2018年度谋划废弃烟杆综合利用等项目5个;签约青云科技建筑有限公司等项目3个,开工上杭县纺织机械配件加工等项目5个,竣工汀江水流域(湖洋段)综合整治项目等6个,技改龙湖织巾厂增资项目1个。完成2018年度省市县重点项目华润五丰生态循环农业产业园,鑫中合现代设施农业示范区,观音井百果园生态农业旅游项目。2018年积极向省市县争取28个项目资金。
脱贫攻坚战役实现预期目标。全年我镇持续深入贯彻县委、县政府提出的“4810”脱贫措施,切实增加贫困户收入,加快贫困户脱贫步伐。深化华润五丰农业生态循环产业园的“央企+合作社+贫困户”的三级联动脱贫新模式,2018年24万元分红已发放到120户贫困户。依托本地农场,开启“农场+贫困户”的帮扶模式,增加贫困户收入,淘汰15户不符合发展养殖的贫困户,对脱贫欲望强、想勤劳致富的贫困户给予财政资金扶持。持续做好符合条件的在校学生的就学资助审核和上报工作,2018年共为18户贫困户高校就读子女落实各项补助资金3.85万元。
生态环保攻坚战役取得较大进展。2018年完成辖区全国第二次污染源普查,划定了辖区生态红线图,出台了《湖洋镇2018年生态环境保护攻坚战役实施方案》,大力营造环境保护氛围,全力推进生态环境保护攻坚战役。联合县国土局、执法局等分三次对“两违”和非法复养猪场进行依法强拆,确保濑溪、元丰溪等小溪河断面水质稳定为Ⅲ类水以上。严格落实河湖长制,每月巡河率达90%以上,完善河长制管理信息平台。扎实做好中央环保督察回头看及整改问题落实自查,全年共处理4起关于生态环保的投诉件。
(二)扎实深化供给侧结构性改革,产业综合实力稳步提升。
农业结构持续优化。全年预计实现农林牧渔业总产值 2.21亿元,增长3.4%。强农惠农力度加大,全年投入惠农资金1400万元。全年实现粮食作物播种面积28560亩,产量12852吨。加强防范非洲猪瘟防控工作,H7N9禽流感病毒和重大动物疫病得到有效防控。深入推进农业供给侧结构性改革,将通桥村、三田村、龙山村、岩头村纳入上杭县农业可持续发展规划编制。水埔村陈丰塅建设100亩的机插示范片。新增市级农业示范企业1家,新增家庭农场 23 家,县级家庭农场3家,家庭农场累计达到78家,新增新型职业农民22人,新型职业农民累计达到126人,正成为湖洋现代农业的生力军。举办青梅、葡萄、脐橙采摘节。
工业热地日益活跃。2018年工业固定资产投资增长5.4%,规模以上工业总产值增长5.85%,规模以上工业企业4家。成功签约青云建筑科技有限公司,填补了我县建筑商品砂浆预制企业的空白。加强规范闽粤赣建筑原材料的来料近郊仓储和交易,提高龙鑫、龙塔混商品混凝土预拌产能,实现近郊商品预制建筑材料产业一体化,逐步成为初级装配式建筑生产产业链聚集区。上杭县纺织机械配件加工项目厂房建设开工。引进厦门星富环保科技有限公司,福建百果园生态农业股份有限公司观光工厂,深入挖掘福建龙岩龙嶂泉饮品开发有限公司“古田缘”商标,助推湖洋本土品牌做强做大。
现代服务业提速发展。扎实开展服务业“三比竞赛”活动,充分利用一系列激励服务业发展的政策措施,进一步优化服务业产业结构,引领全镇经济转型升级。2018年我镇3家规上工业企业主营业务收入增长5.85%以上,16家限上企业社会消费品销售额及零售额增速大于44.9%。依托龙嶂山生态资源,创建集自然教育、森林疗养、亲子游学、花园休闲于一体的湖洋镇上罗村心田自然教育基地。举办福建省首届梅花节,把“梅花节”打造成在300公里范围内,除红色古田、才溪及梅花山外的又一张旅游名片。上杭观音井百果园景区被评为国家AAA级旅游景区,被教育部门列为中小学生课外教育基地。
(三)扎实加快城镇化进程,城乡协调发展取得新进展。
基础设施加快完善。龙岩经梅州到龙川高速铁路(湖洋、文光段)完成定位桩安装,永杭高速观音井枢纽互通立交胜利推进,区位优势进一步凸显。交通路网更加发达,稳步推进古楼到新山村部道路扩宽硬化项目。通桥村(店前桥)危桥及池屋山下桥改造项目及接线工程通车。完成水埔、上埔、涧头、碧田四个行政村的河临线(湖洋段)临崖危险路段安保工程。农业基础设施进一步增强,实施上杭县农业综合开发项目,辐射碧田、涧头、上埔、水埔、加庄、福全、寨背、文光、元丰、岩头、通桥、古楼、新山等14个村。水利基础设施进一步完善,实施了上杭县2017年湖洋灌区节水配套改造项目,涉及五坊、湖洋和通桥三个村。实施通桥村黄塘迳以及太平村六里圳标渠建设。新一轮农村电网升级改造项目进展胜利,完成10千伏湖元线线路改造工程。
美丽乡村更具魅力。深入实施乡村振兴战略,文光村被确定为“六个一最美村落”。稳步推进湖洋全民健身中心项目,通桥村“千村整治、百村示范”环境综合整治建设项目。上杭县湖洋镇上埔村70m³/d生活污水处理站投入使用。扎实推进“厕所革命”,在文光、古楼、通桥、太平、上罗、上埔、新坊等村全面实施三格化粪池改造。积极推行人工湿地、氧化塘一体化污水处理工艺处理农村生活污水。投入300余万元,实施集镇一期改造提升建设完成沿街店面改造160米,改扩建市场3028平方米。全镇新建5个停车场,新增82个停车位。完成碧田,湖洋,新山,濑溪,五坊,寨背等财政“一事一议”项目,改善人居环境,建设宜居家园。
乡村更加宜居宜业。高质量建设立足乡土社会、富有地域特色、承载田园乡愁、体现现代文明的特色花果小镇。推广实施全镇生活垃圾收费奖补机制,建立完善“户分类,村收集,镇转运、县处理”的生活垃圾处理模式。认真做好村镇规划工作,全年共发放乡村规划建设许可证75份。深入推进殡葬改革专项整治,稳步推进镇级公墓项目,完成部分村村级公益性骨灰堂建设。全镇河长制管理实施常态化,主要河道基本达到“无杂物漂浮,无违章建筑,无护岸坍塌,无污水直排,无污泥淤积”的“五无”标准。全镇各溪河断面水质全部达到Ⅲ类水质以上。
(四)扎实补齐民生短板,人民生活不断改善。
民生保障水平不断提升。28件为民办实事项目得到较好落实。推动更高质量和更充分就业,新增城镇就业90人,下岗失业人员再就业42人。落实大病医保“三保合一”政策,全镇城乡居民养老保险缴费率达93﹪,新型农村合作医疗参保率达99%。持续做好弱势群体的民情收集和救济政策解读工作。扎实做好城乡低保提标扩面,新增低保176人,标准从月人均330元提高到580元。实现社会保障服务平台覆盖到乡村,群众在家门口就可以办理人社业务。湖洋镇卫生院病房综合楼项目建成投入使用,群众就医条件明显得到改善。新建碧田、三田幸福院。
社会事业全面发展。教育事业稳中向好,湖洋中学参加中考97人,录取到上杭一中11人,上杭二中16人,语数英理化等9科平均分总分在农村中学排名第六。持续发力补齐城乡教育短板,湖洋中学综合大楼竣工投入使用。成立湖洋镇奖教奖学金,号召外出乡贤踊跃捐款。成立新时代文明实践所,全镇22个村挂牌成立新时代文明实践站。文光村被县委县政府评为全县10个新时代文明实践站示范村之一。群众自发性文体活动丰富多彩,湖洋之春文化艺术团、文光村艺术团等逐步发展壮大,深受群众欢迎。
社会治理成效显著。强化责任落实,突出重点领域安全生产监管,安全生产形势稳中向好。加大食品安全知识和法规宣传力度,进一步增强人民群众对食品的依法维权和监管意识。“七五”普法深入开展,“平安湖洋”建设扎实推进。扫黑除恶专项斗争纵深推进,禁毒、黑恶势力线索摸排、打击“盗抢骗”犯罪等专项行动扎实开展,全镇社会治安形势持续好转。“一村一法律顾问”日趋完善,让群众享受身边的法律服务。坚持镇主要领导干部定期接访制度,非正常上访明显下降。
加强征兵、民兵整组工作深入开展,规范化建设得到显著提升。科技、民族宗教、统计、森林防火、妇女儿童、青少年、老龄、工会、残疾人事业、关心下一代等各项工作得到进一步加强。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年湖洋部门年初结转和结余3.49万元,本年收入1633.33万元,本年支出1633.33万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余3.49万元。
(一)2018年收入1633.33万元,比2017年决算数减少103.32万元,下降6.33%,具体情况如下:
1.财政拨款收入1324.48万元,其中政府性基金0万元。
2.事业收入0万元。
3.经营收入0万元。
4.上级补助收入0万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入308.85万元。
(二)2018年支出1633.33万元,比2017年决算数减少103.27万元,下降5.95%,具体情况如下:
1.基本支出1407.4万元。其中,人员支出910.62万元,公用支出496.78万元。
2.项目支出225.93万元。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明
2018年一般公共预算拨款支出1633.33万元,比上年决算数(减少)103.25万元,(下降)5.95%,具体情况如下(按项级科目分类统计):
(一)政府办公厅(室)及相关机构事务765.4万元,较上年决算数增加178.93万元,增长30.51%。主要原因是人员工资福利、绩效增加。
(二)财政事务35.82 29.09万元,较上年决算数增加6.73万元,增长23.14%。主要原因是其他工资福利增加。
(三)医疗卫生与计划生育90.15 82.26万元,较上年决算数增加7.89万元,增长9.59%。主要原因是其他工资福利增加。
(四)农业204.79 277.72万元,较上年决算数减少72.93万元,下降26.26%。主要原因是其他农业专项支出减少。
(五)水利7.04万元,较上年决算数减少0.09万元。主要原因是工资福利减少。
(六)农村综合改革256.51 266.58万元,较上年决算数减少10.07万元。主要原因是 其他农村综合改革支出减少。
(七)其他支出237.61万元,较上年决算数增加123.17万元。主要原因是其他支出专项指标增加。
注:没有一般公共预算拨款支出的单位请说明“本单位××年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。
三、政府性基金支出决算情况说明
本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
注:没有政府性基金拨款支出的单位请说明“本单位××年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1161.26万元,其中:
(一)人员经费896.92万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费250.64万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度“三公”经费一般公共预算拨款3.65万元,同比下降(增长)3.44%。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费0万元。
(二)公务用车购置及运行费1.65万元。其中:公务用车购置费0万元,购置0辆。公务用车运行费1.65万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量5辆。与2016年相比,公务用车购置费和运行费减少0.05万元。
(三)公务接待费2万元。主要用于上级部门检查、指导工作等方面的接待活动,累计接待50批次、接待总人数515。与上年相比, 公务接待费支出下降1.13%,主要是:厉行节约、严控接待标准。
六、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我镇2018年无清单项目实施绩效监控,涉及财政拨款资金0万元。
(二)部门决算中项目绩效自评结果
2018年度我镇无项目绩效自评。
七、其他重要事项说明
(一)机关运行经费
2018年度机关运行经费支出264.34万元,比上年决算数增长39.63%,主要是:村级换届选举增加支出。
注:没有机关运行经费的单位请说明“本单位为事业单位没有机关运行经费”。
(二)政府采购情况
本部门2018年度政府采购支出总额13.7万元,其中:政府采购货物支出13.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
注:没有政府采购支出的单位请说明“本单位××年度没有政府采购支出”。
(三)国有资产占用使用情况
截至2018年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中:部级领导干部用车××辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员
法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2018年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表
七、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、 部门决算相关信息统计表
十、 政府采购情况表
一、收入支出决算总表
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编制单位:上杭县湖洋镇人民政府 |
金额单位: 万元 |
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单位名称 |
上杭县湖洋镇人民政府汇总 |
上杭县湖洋镇人民政府(机关) |
上杭县湖洋镇人民政府(统管户) |
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收入 |
支出 |
支出 |
支出 |
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项目 |
决算数 |
项目(按支出功能分类) |
决算数 |
决算数 |
项目(按支出功能分类) |
决算数 |
决算数 |
项目(按支出功能分类) |
决算数 |
|
一、财政拨款 |
1,324.48 |
一、一般公共服务支出 |
801.22 |
1,324.48 |
一、一般公共服务支出 |
555.08 |
0.00 |
一、一般公共服务支出 |
246.14 |
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其中:政府性基金 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
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二、上级补助收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
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三、事业收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
五、附属单位缴款 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
308.85 |
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
308.85 |
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|
八、社会保障和就业支出 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
0.00 |
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九、医疗卫生与计划生育支出 |
90.15 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
90.15 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
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十、节能环保支出 |
0.00 |
十、节能环保支出 |
0.00 |
十、节能环保支出 |
0.00 |
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十一、城乡社区支出 |
0.00 |
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
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十二、农林水支出 |
504.35 |
十二、农林水支出 |
504.35 |
十二、农林水支出 |
0.00 |
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十三、交通运输支出 |
0.00 |
十三、交通运输支出 |
0.00 |
十三、交通运输支出 |
0.00 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
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十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
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十六、金融支出 |
0.00 |
十六、金融支出 |
0.00 |
十六、金融支出 |
0.00 |
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十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
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十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
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十九、住房保障支出 |
0.00 |
十九、住房保障支出 |
0.00 |
十九、住房保障支出 |
0.00 |
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二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
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二十一、其他支出 |
237.61 |
二十一、其他支出 |
174.90 |
二十一、其他支出 |
62.71 |
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二十二、债务还本支出 |
0.00 |
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
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二十三、债务付息支出 |
0.00 |
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
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|
本年收入合计 |
1,633.34 |
本年支出合计 |
1,633.34 |
1,324.48 |
本年支出合计 |
1,324.48 |
308.85 |
本年支出合计 |
308.85 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
3.49 |
交纳所得税 |
0.00 |
0.29 |
交纳所得税 |
0.00 |
3.21 |
交纳所得税 |
0.00 |
|
基本支出结转 |
0.29 |
提取职工福利基金 |
0.00 |
0.29 |
提取职工福利基金 |
0.00 |
0.00 |
提取职工福利基金 |
0.00 |
|
其中:财政拨款结转 |
0.29 |
转入事业基金 |
0.00 |
0.29 |
转入事业基金 |
0.00 |
0.00 |
转入事业基金 |
0.00 |
|
项目支出结转和结余 |
3.21 |
其他 |
0.00 |
0.00 |
其他 |
0.00 |
3.21 |
其他 |
0.00 |
|
其中:财政拨款结转和结余 |
0.00 |
年末结转和结余 |
3.49 |
0.00 |
年末结转和结余 |
0.29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
3.21 |
|
经营结余 |
0.00 |
基本支出结转 |
0.29 |
0.00 |
基本支出结转 |
0.29 |
0.00 |
基本支出结转 |
0.00 |
|
其中:财政拨款结转 |
0.29 |
其中:财政拨款结转 |
0.29 |
其中:财政拨款结转 |
0.00 |
||||
|
项目支出结转和结余 |
3.21 |
项目支出结转和结余 |
0.00 |
项目支出结转和结余 |
3.21 |
||||
|
其中:财政拨款结转和结余 |
0.00 |
其中:财政拨款结转和结余 |
0.00 |
其中:财政拨款结转和结余 |
0.00 |
||||
|
经营结余 |
0.00 |
经营结余 |
0.00 |
经营结余 |
0.00 |
||||
|
合计 |
1,636.83 |
合计 |
1,636.83 |
1,324.77 |
合计 |
1,324.77 |
312.06 |
合计 |
312.06 |
二、收入决算表
|
编制单位:上杭县湖洋镇人民政府 |
金额单位:万元 |
|||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
合计行 |
0 |
1,633.33 |
1,324.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
308.85 |
|
2010301 |
行政运行 |
765.40 |
519.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
246.14 |
|
2010601 |
行政运行 |
35.82 |
35.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100101 |
行政运行 |
72.55 |
72.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100199 |
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 |
17.60 |
17.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130101 |
行政运行 |
147.57 |
147.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业支出 |
93.22 |
93.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130301 |
行政运行 |
7.05 |
7.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
220.00 |
220.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
36.51 |
36.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2299901 |
其他支出 |
237.61 |
174.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
62.71 |
三、支出决算表
|
编制单位:上杭县湖洋镇人民政府 |
金额单位:万元 |
||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
合计行 |
0 |
1,633.33 |
1,407.40 |
225.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
765.40 |
765.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010601 |
行政运行 |
35.82 |
35.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100101 |
行政运行 |
72.55 |
72.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100199 |
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 |
17.60 |
17.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130101 |
行政运行 |
147.57 |
147.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业支出 |
93.22 |
0.00 |
93.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130301 |
行政运行 |
7.05 |
7.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
220.00 |
220.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
36.51 |
36.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2299901 |
其他支出 |
237.61 |
104.90 |
132.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
四、财政拨款收入支出决算总表
|
编制单位:上杭县湖洋镇人民政府 |
金额单位: 万元 |
|||||||||||||||
|
单位名称 |
上杭县湖洋镇人民政府汇总 |
上杭县湖洋镇人民政府(机关) |
上杭县湖洋镇人民政府(统管户) |
|||||||||||||
|
收 入 |
支 出 |
支 出 |
支 出 |
|||||||||||||
|
项 目 |
金额 |
项目(按功能分类) |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
金额 |
项目(按功能分类) |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
金额 |
项目(按功能分类) |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1,324.48 |
一、一般公共服务支出 |
555.08 |
555.08 |
0.00 |
1,324.48 |
一、一般公共服务支出 |
555.08 |
555.08 |
0.00 |
0.00 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
八、社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
90.15 |
90.15 |
0.00 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
90.15 |
90.15 |
0.00 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
十、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
十、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
十二、农林水支出 |
504.35 |
504.35 |
0.00 |
十二、农林水支出 |
504.35 |
504.35 |
0.00 |
十二、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
十九、住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
十九、住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
十九、住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
二十一、其他支出 |
174.90 |
174.90 |
0.00 |
二十一、其他支出 |
174.90 |
174.90 |
0.00 |
二十一、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
本年收入合计 |
1,324.48 |
本年支出合计 |
1,324.48 |
1,324.48 |
0.00 |
1,324.48 |
本年支出合计 |
1,324.48 |
1,324.48 |
0.00 |
0.00 |
本年支出合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
0.29 |
年末财政拨款结转和结余 |
0.29 |
0.29 |
0.00 |
0.29 |
年末财政拨款结转和结余 |
0.29 |
0.29 |
0.00 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
0.29 |
基本支出结转 |
0.29 |
0.29 |
0.00 |
0.29 |
基本支出结转 |
0.29 |
0.29 |
0.00 |
0.00 |
基本支出结转 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
项目支出结转和结余 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
项目支出结转和结余 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
项目支出结转和结余 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
总计 |
1,324.77 |
总计 |
1,324.77 |
1,324.77 |
0.00 |
1,324.77 |
总计 |
1,324.77 |
1,324.77 |
0.00 |
0.00 |
总计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
|
编制单位:上杭县湖洋镇人民政府 |
金额单位:万元 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计行 |
0 |
1,324.48 |
1,161.26 |
163.22 |
|
2010301 |
行政运行 |
519.26 |
519.26 |
0.00 |
|
2010601 |
行政运行 |
35.82 |
35.82 |
0.00 |
|
2100101 |
行政运行 |
72.55 |
72.55 |
0.00 |
|
2100199 |
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 |
17.60 |
17.60 |
0.00 |
|
2130101 |
行政运行 |
147.57 |
147.57 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业支出 |
93.22 |
0.00 |
93.22 |
|
2130301 |
行政运行 |
7.05 |
7.05 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
220.00 |
220.00 |
0.00 |
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
36.51 |
36.51 |
0.00 |
|
2299901 |
其他支出 |
174.90 |
104.90 |
70.00 |
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
|
编制单位:上杭县湖洋镇人民政府 |
金额单位: 万元 |
|||
|
单位名称 |
上杭县 湖洋镇 人民政 府汇总 |
上杭县 湖洋镇 人民政 府(机关) |
上杭县 湖洋镇 人民政 府(统管 户) |
|
|
项 目 |
合 计 |
合 计 |
合 计 |
|
|
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
|||
|
合 计 |
1,324.48 |
1,324.48 |
0.00 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
618.87 |
618.87 |
0.00 |
|
302 |
商品和服务支出 |
250.64 |
250.64 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
278.05 |
278.05 |
0.00 |
|
311 |
资本性支出(基本建设) |
163.22 |
163.22 |
0.00 |
|
310 |
资本性支出 |
13.70 |
13.70 |
0.00 |
|
311 |
对企业补助(基本建设) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
312 |
对企业补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
编制单位:上杭县湖洋镇人民政府 |
金额单位: 万元 |
|||||||||
|
单位名称 |
上杭县湖洋镇人民政府汇总 |
上杭县湖洋镇人民政府(机关) |
上杭县湖洋镇人民政府(统管户) |
|||||||
|
项 目 |
合 计 |
人员经费 |
公用经费 |
合 计 |
人员经费 |
公用经费 |
合 计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
合 计 |
1,161.26 |
|
|
1,161.26 |
|
|
0.00 |
|
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
618.87 |
618.87 |
|
618.87 |
618.87 |
|
0.00 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
205.16 |
205.16 |
|
205.16 |
205.16 |
|
0.00 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
187.55 |
187.55 |
|
187.55 |
187.55 |
|
0.00 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
109.67 |
109.67 |
|
109.67 |
109.67 |
|
0.00 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
75.93 |
75.93 |
|
75.93 |
75.93 |
|
0.00 |
0.00 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
40.56 |
40.56 |
|
40.56 |
40.56 |
|
0.00 |
0.00 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
250.64 |
|
250.64 |
250.64 |
|
250.64 |
0.00 |
|
0.00 |
|
30201 |
办公费 |
192.77 |
|
192.77 |
192.77 |
|
192.77 |
0.00 |
|
0.00 |
|
30202 |
印刷费 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
|
30203 |
咨询费 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
|
30204 |
手续费 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
|
30205 |
水费 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
|
30206 |
电费 |
13.63 |
|
13.63 |
13.63 |
|
13.63 |
0.00 |
|
0.00 |
|
30207 |
邮电费 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
|
30208 |
取暖费 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
|
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
|
30211 |
差旅费 |
3.03 |
|
3.03 |
3.03 |
|
3.03 |
0.00 |
|
0.00 |
|
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
|
30213 |
维修(护)费 |
26.18 |
|
26.18 |
26.18 |
|
26.18 |
0.00 |
|
0.00 |
|
30214 |
租赁费 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
|
30215 |
会议费 |
6.05 |
|
6.05 |
6.05 |
|
6.05 |
0.00 |
|
0.00 |
|
30216 |
培训费 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
|
30217 |
公务接待费 |
2.00 |
|
2.00 |
2.00 |
|
2.00 |
0.00 |
|
0.00 |
|
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
|
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
|
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
|
30226 |
劳务费 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
|
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
|
30228 |
工会经费 |
5.33 |
|
5.33 |
5.33 |
|
5.33 |
0.00 |
|
0.00 |
|
30229 |
福利费 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.65 |
|
1.65 |
1.65 |
|
1.65 |
0.00 |
|
0.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
278.05 |
278.05 |
|
278.05 |
278.05 |
|
0.00 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
16.37 |
16.37 |
|
16.37 |
16.37 |
|
0.00 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
230.26 |
230.26 |
|
230.26 |
230.26 |
|
0.00 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费 |
31.42 |
31.42 |
|
31.42 |
31.42 |
|
0.00 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
|
310 |
资本性支出 |
13.70 |
|
13.70 |
13.70 |
|
13.70 |
0.00 |
|
0.00 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
|
31002 |
办公设备购置 |
13.70 |
|
13.70 |
13.70 |
|
13.70 |
0.00 |
|
0.00 |
|
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
|
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
|
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
|
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
|
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
|
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
|
31011 |
地上附着物 和青苗补偿 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
|
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
|
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
|
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
|
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
|
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
|
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
|
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
编制单位:上杭县湖洋镇人民政府汇总 |
金额单位:元 |
|||||||||||||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||||
|
小计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
小计 |
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
|
合计 |
||||||||||||||||||||
九、部门决算相关信息统计表
|
编制单位:上杭县湖洋镇人民政府 |
金额单位: 万元 |
||||||||
|
单位名称 |
上杭县湖洋镇人民政府汇总 |
上杭县湖洋镇人民政府(机关) |
上杭县湖洋镇人民政府(统管户) |
||||||
|
项 目 |
统计数 |
项 目 |
统计数 |
统计数 |
项 目 |
统计数 |
统计数 |
项 目 |
统计数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
二、机关运行经费 |
264.35 |
— |
二、机关运行经费 |
264.35 |
— |
二、机关运行经费 |
0.00 |
|
(一)支出合计 |
3.65 |
(一)行政单位 |
264.35 |
3.65 |
(一)行政单位 |
264.35 |
0.00 |
(一)行政单位 |
0.00 |
|
1.因公出国(境)费 |
0.00 |
(二)参照公务员法管理事业单位 |
0.00 |
0.00 |
(二)参照公务员法管理事业单位 |
0.00 |
0.00 |
(二)参照公务员法管理事业单位 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
1.65 |
三、国有资产占用情况 |
— |
1.65 |
三、国有资产占用情况 |
— |
0.00 |
三、国有资产占用情况 |
— |
|
(1)公务用车购置费 |
0.00 |
(一)车辆数合计(辆) |
5.00 |
0.00 |
(一)车辆数合计(辆) |
5.00 |
0.00 |
(一)车辆数合计(辆) |
0.00 |
|
(2)公务用车运行维护费 |
1.65 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
0.00 |
1.65 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
0.00 |
0.00 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
0.00 |
|
3.公务接待费 |
2.00 |
2.主要领导干部用车 |
0.00 |
2.00 |
2.主要领导干部用车 |
0.00 |
0.00 |
2.主要领导干部用车 |
0.00 |
|
(1)国内接待费 |
2.00 |
3.机要通信用车 |
0.00 |
2.00 |
3.机要通信用车 |
0.00 |
0.00 |
3.机要通信用车 |
0.00 |
|
其中:外事接待费 |
0.00 |
4.应急保障用车 |
0.00 |
0.00 |
4.应急保障用车 |
0.00 |
0.00 |
4.应急保障用车 |
0.00 |
|
(2)国(境)外接待费 |
0.00 |
5.执法执勤用车 |
3.00 |
0.00 |
5.执法执勤用车 |
3.00 |
0.00 |
5.执法执勤用车 |
0.00 |
|
(二)相关统计数 |
— |
6.特种专业技术用车 |
0.00 |
— |
6.特种专业技术用车 |
0.00 |
— |
6.特种专业技术用车 |
0.00 |
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
0.00 |
7.离退休干部用车 |
0.00 |
0.00 |
7.离退休干部用车 |
0.00 |
0.00 |
7.离退休干部用车 |
0.00 |
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
0.00 |
8.其他用车 |
2.00 |
0.00 |
8.其他用车 |
2.00 |
0.00 |
8.其他用车 |
0.00 |
|
3.公务用车购置数(辆) |
0.00 |
(二)单价50万元以上通用设备(台,套) |
0.00 |
0.00 |
(二)单价50万元以上通用设备(台,套) |
0.00 |
0.00 |
(二)单价50万元以上通用设备(台,套) |
0.00 |
|
4.公务用车保有量(辆) |
5.00 |
(三)单价100万元以上专用设备(台,套) |
0.00 |
5.00 |
(三)单价100万元以上专用设备(台,套) |
0.00 |
0.00 |
(三)单价100万元以上专用设备(台,套) |
0.00 |
|
5.国内公务接待批次(个) |
50 |
|
|
50 |
|
|
0 |
|
|
|
其中:外事接待批次(个) |
0 |
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
|
6.国内公务接待人次(人) |
515 |
|
|
515 |
|
|
0 |
|
|
|
其中:外事接待人次(人) |
0 |
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
0 |
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
0 |
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
十、政府采购情况表
|
编制单位:上杭县湖洋镇人民政府 |
金额单位: 万元 |
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|
单位 名称 |
上杭县湖洋镇人民政府汇总 |
上杭县湖洋镇人民政府(机关) |
上杭县湖洋镇人民政府(统管户) |
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|
项目 |
采购计划金额 |
实际采购金额 |
采购计划金额 |
实际采购金额 |
采购计划金额 |
实际采购金额 |
||||||||||||||||||||||||
|
总计 |
采购预算(财政性资金) |
非财政性资金 |
总计 |
采购预算(财政性资金) |
非财政性资金 |
总计 |
采购预算(财政性资金) |
非财政性资金 |
总计 |
采购预算(财政性资金) |
非财政性资金 |
总计 |
采购预算(财政性资金) |
非财政性资金 |
总计 |
采购预算(财政性资金) |
非财政性资金 |
|||||||||||||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
其他资金 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
其他资金 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
其他资金 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
其他资金 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
其他资金 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
其他资金 |
|||||||||||||
|
合计 |
13.70 |
13.70 |
4.50 |
0.00 |
9.20 |
0.00 |
13.70 |
13.70 |
4.50 |
0.00 |
9.20 |
0.00 |
4.50 |
4.50 |
4.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.50 |
4.50 |
4.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.20 |
9.20 |
0.00 |
0.00 |
9.20 |
0.00 |
9.20 |
9.20 |
0.00 |
0.00 |
9.20 |
0.00 |
|
货物 |
13.70 |
13.70 |
4.50 |
0.00 |
9.20 |
0.00 |
13.70 |
13.70 |
4.50 |
0.00 |
9.20 |
0.00 |
4.50 |
4.50 |
4.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.50 |
4.50 |
4.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.20 |
9.20 |
0.00 |
0.00 |
9.20 |
0.00 |
9.20 |
9.20 |
0.00 |
0.00 |
9.20 |
0.00 |
|
工程 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
服务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |


闽公网安备 35082302000107号




