内设机构
时间:2025-12-04 11:03

  一、综合股。

  股室负责人:黄庆平

  联系方式:0597-3131639    

  职能:综合协调局机关和所属事业单位工作,负责拟订局机关行政管理制度,督促重大事项落实。负责局机关文电、会务、新闻发布、保密、信访、档案、后勤、政务公开、党风廉政、意识形态、精神文明、效能、综治平安建设等工作。承担局机关和所属单位的教育培训、机构编制、人事工资和离退休干部管理以及审计专业技术职称审核等工作。组织开展审计科研工作,负责县审计学会工作。负责管理审计经费和机关财务、国有资产和安全保卫等工作。负责审计成果的综合分析和开发利用。负责聘任、安排与协调特约审计员业务活动工作。

  二、审理法规股。

  股室负责人:丘翠英

  联系方式:0597-3131630  

  职能:对有关重大政策以及审计工作相关重要问题进行研究,负责审计规范性文件的起草和合法性审核工作。负责综合性审计业务公文的起草工作。负责审计项目的立项和计划管理。审核有关审计业务事项。负责审计业务考核工作。负责审计统计工作。办理审计结果公告。负责审计业务协调和审计事项整改工作。承担局机关行政复议、行政应诉等工作。负责权责清单管理工作。

  三、财政金融和政策跟踪审计股。

  股室负责人:温泉洁

  联系方式:0597-3131631  

  职能:组织审计县级财政预算执行情况、决算草案、其他财政收支和税收征管情况。组织审计各单位、各乡镇政府预算执行、决算草案和其他财政收支情况。审计县级财政资金转移支付情况。负责编制县本级预算执行及其他财政收支审计的工作报告,协调预算执行情况审计的有关事项。审计县级国有资本占控股或主导地位的地方金融机构的资产、负债、损益情况。根据上级审计机关授权,审计国有商业银行和非银行金融机构在我县分支机构的资产、负债、损益情况。审计县政府社会保障主管部门管理和其他单位受县政府及其部门委托管理的社会保障资金、社会捐赠资金和其他各项资金情况。组织开展国家、省、市、县重大政策措施落实情况跟踪审计。开展相关专项审计和审计调查。

  四、经济责任和自然资源资产审计股。

  股室负责人:孔晓玉

  联系方式:0597-3131632  

  职能:起草领导干部经济责任和自然资源资产审计有关配套制度。组织实施党政领导干部、国有企业及国有控股企业领导人员的经济责任审计。组织开展领导干部自然资源资产离任或任中审计以及自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况审计。承办县经济责任审计工作部门联席会议有关工作。开展相关专项审计和审计调查。

  五、固定资产投资审计股。

  股室负责人:林天扬

  联系方式:0597-3131633  

  职能:负责审计县级和以县级投资为主的建设项目以及其他关系到国家利益和公共利益的重大公共工程项目的预算执行情况和决算。负责对县级房地产行业、建材行业、施工企业的财务收支和资产、负债、损益情况进行审计。根据上级审计机关授权,审计中央、省、市驻杭经贸外资企业和项目的财务收支。审计国际组织和外国政府贷款、援助项目的财务收支,并提供审计公证报告。组织开展省、市、县重点项目推进情况跟踪审计。负责审计县属国有企业及县级国有资本占控股或主导地位企业的资产、负债、损益情况。开展相关专项审计和审计调查。

  六、内部审计和监事会指导监督股。

  股室负责人:阙炳勋

  联系方式:0597-3131635、0597-3131659  

  职能:推动建立健全内部审计制度,对内部审计机构进行业务指导,监督内部审计职责履行情况,检查内部审计业务质量。组织开展内部审计查出问题的整改督促工作,草拟审计整改报告;组织协调对社会审计机构出具的相关审计报告的核查。监督和指导县属国有企业监事会工作,督促企业监事会依照有关法律法规、规章和企业章程的规定,对企业财务、重大决策、运营过程中涉及国有资产流失的事项和关键环节,董事会和经理层依法依规履职情况进行当期和事中监督并实行报告制度。视情况列席县属国有企业“三重一大”决策事项和相关专题会议。组织对上杭县审计局预算执行情况、决算草案和其他财政财务收支的审计。

  七、固定资产投资审计中心。

  股室负责人:林天扬

  联系方式:0597-3316075  

  职能:

  1.协助县审计局对县本级政府投资和以政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算进行审计监督;

  2.根据县公共投资项目情况,统筹制定年度投资审计项目计划;

  3.协助县审计局开展省、市、县重点项目推进情况跟踪审计工作;

  4.完成县审计局交办的其他工作。

  八、计算机辅助审计中心。

  股室负责人:林振煊

  联系方式:0597-3131636  

  职能:

  1.组织开展审计业务电子数据的采集、验收、整理和综合分析利用;

  2.开展对有关部门和国有企事业单位网络安全、电子政务工程和信息化项目以及信息系统的审计;

  3.制定计算机审计业务规范;

  4.提供计算机审计技术支持和保障;

  5.组织开展审计信息化建设;

  6.负责计算机远程通信站的管理;

  7.负责对全局审计人员进行审计专用、通用计算机技术的培训;

  8.负责报送计算机审计方法和AO应用实例;

  9.负责信访举报事项办理;10.完成县审计局交办的其他工作。

  九、乡镇审计中心。

  股室负责人:伍丽瑜

  联系方式:0597-3131638  

  职能:协助县审计局,对下列事项实施审计监督:1.乡镇财政预算执行情况和其他财政收支审计;

  2.乡镇政府及所属单位、村(居)委会管理使用国家财政资金情况;

  3.跟踪审计国家各项强农惠农政策的落实情况,农民的各种补贴资金、农业和农村基础设施投入资金、农村社会事业投入资金、其他“三农”专项资金管理使用情况;

  4.乡镇政府及所属单位、村(居)委会管理(或受政府委托管理)的社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关的基金、资金的财务收支情况;

  5.开展与乡镇财政直接发生预算缴款、拨款关系的各部门和直属事业单位的财政、财务收支的审计。完成县审计局交办的其他工作。

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