一、部门主要职责
上杭县行政服务中心管理委员会的主要职责是:
(一)负责县行政服务中心的日常管理。
(二)负责对县直部门进驻行政服务中心的行政审批服务事项的指导服务、组织协调和监督管理。
(三)负责对县直部门进驻行政服务中心的窗口及其工作人员的管理、检查、监督、考核。
(四)负责对部门分中心、各乡(镇)便民服务中心标准化建设的业务指导和检查考评。
(五)负责通过人工坐席受理群众的咨询、求助、投诉、意见、建议等;把受理的诉求件转到各相关职能部门办理;协助主管部门对相关部门办理结果进行督查考核,确保群众诉求得到及时。准确回复,并对涉及多个单位的诉求件进行协调,实现职能交叉件的快速有效办理。
(六)承担县政府赋予的其他职责。
二、部门决算单位基本情况
从决算单位构成看,上杭县行政服务中心管理委员会包括4个机关行政股室及3个下属单位,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
|
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
|
行政服务保障中心 |
财政核拨 |
7 |
5 |
|
12345便民服务热线管理中心 |
财政核拨 |
3 |
1 |
|
数字城管监督指挥中心 |
财政核拨 |
3 |
3 |
三、部门主要工作总结
2017年,在县委、县政府的正确领导和市行政服务中心管委会的精心指导下,我委深入践行“标准化建设、个性化服务、人性化管理”建设目标,强化组织协调和监督管理职能,为企业和群众营造了一个规范、高效、廉洁的政务服务环境。2017年实现授权率达98.5%,累计办件54.38万件,当日办结率97.31%,预约办件数累计507件,办理绿色通道办件数累计939件,按时办结率100%,满意度100%。围绕上述任务,重点完成了以下工作:
(一)完善机制,着力促进项目前期审批提速增效
(二)狠抓落实,全力推进“三集中、三到位”改革
(三)创新服务,积极推进“互联网+政务服务”模式
(四)加强协调,稳步推进机构整合组建工作
四、2017年决算收支总体情况
2017年上杭县行政服务中心管理委员会部门年初结转和结余48.13万元,本年收入371.20万元,本年支出369.35万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余49.98万元。
(一)2017年收入371.20万元,比2016年决算数减少150.79万元,下降28%,具体情况如下:
1.财政拨款收入371.20万元,其中政府性基金0万元。
2.事业收入0万元。
3.经营收入0万元。
4.上级补助收入0万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入0万元。
(二)2017年支出369.35万元,比2016年决算数减少133.76万元,下降26%,具体情况如下:
1.基本支出369.35万元。其中,人员支出194.40万元,公用支出174.95万元。
2.项目支出0万元。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
五、一般公共预算拨款支出决算情况
2017年一般公共预算拨款支出369.35万元,比上年决算数减少133.76万元,下降26%,具体情况如下(按项级科目分类统计):
(一)2010301行政运行支出369.35万元,较上年决算数减少133.76万元,下降26%。主要原因是减少了工作人员、取消了公务用车和对工作人员考勤考核奖的发放。
六、政府性基金支出决算情况
本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。
七、财政拨款基本支出决算情况
2017年度财政拨款基本支出369.35万元,其中:
(一)人员经费194.40万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费174.95万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况
2017年度“三公”经费一般公共预算拨款0.75万元,同比下降82.48%。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费0万元。
(二)公务用车购置及运行费0万元。
(三)公务接待费0.75万元。主要用于上级考察、调研、工作检查以及系统内兄弟单位交流学习等方面的接待活动,累计接待10批次、接待总人数69人。与上年相比, 公务接待费支出下降19.35%,主要是:2017年各项来杭调研、工作检查及兄弟单位交流学习的项目较少。
九、其他重要事项说明
(一)机关运行经费
2017年度机关运行经费支出369.35万元,比上年决算数下降26%,主要是:取消了对工作人员考勤考核奖的发放和公务用车。
(二)政府采购情况
本部门2017年度政府采购支出总额78.57万元,其中:政府采购货物支出78.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆。
(四)项目绩效自评报告
未安排项目资金。
十、名词解释
1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表:1.2017年度收支决算总表
2.2017年度收入决算表
3.2017年度支出决算表
4.2017年度财政拨款收入支出决算总表
5.2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表
6.2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表
7.2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
8.2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9.2017年度部门决算相关信息统计表
10.2017年度政府采购情况表
附件下载:
附件1_2017年收支决算总表(公开).xls
附件2_2017年收入决算表(公开).XLS
附件3_2017年支出决算表(公开).XLS
附件4_2017年财政拨款收入支出决算总表(公开).xls
附件5_2017年一般公共预算财政拨款支出决算表(公开).XLS
附件6_2017年一般公共预算财政拨款支出决算明细表(公开).xls
附件7_2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开).xls
附件8_上杭县行政服务中心管理委员会公共基础设施资产及国有权益明细表2017.xls
附件9_2017年部门决算相关信息统计表(公开).xls
附件10_2017年政府采购情况表(公开).xls


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