2016年度上杭县行政服务中心管理委员会决算公开情况说明
时间:2017-09-30 15:10

2016年度上杭县行政服务中心管理委员会决算公开情况说明 

  

     按照新《预算法》规定以及《上杭县财政局关于批复 2016年度部门决算的通知》(杭财库〔2017〕 号)的批复,现将我单位2016年度部门决算说明如下: 

  一、 部门主要职责 

  根据中共龙岩市委编办《关于上杭县行政服务中心机构编制问题的批复》(岩编办﹝2014﹞69号)、中共龙岩市委机构编制委员会办公室《关于县级行政服务中心管理机构更名的通知》(岩编办﹝2015﹞29号)和中共上杭县委机构编制委员会办公室《关于上杭县行政服务中心管理机构更名的通知》(杭编办﹝2015﹞18号),设立上杭县行政服务中心管理委员会,为上杭县人民政府派出机构,正科级。 

  我单位的主要职责是:  

  (一)负责县行政服务中心的日常管理。 

  (二)负责对县直部门进驻行政服务中心的行政审批服务事项的指导服务、组织协调和监督管理。 

  (三)负责对县直部门进驻行政服务中心的窗口及其工作人员的管理、检查、监督、考核。 

  (四)负责对部门分中心、各乡(镇)便民服务中心标准化建设的业务指导和检查考评。 

  (五)负责县公共资源配置中心日常管理工作。 

  (六)承担县政府赋予的其他职责。 

  二、部门预算单位基本情况 

  上杭县行政服务中心管理委员会下设四个股室,其中:列入2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表: 

 

单位名称 

经费性质 

人员编制数 

在职人数 

上杭县行政服务中心管理委员会 

财政核拨 

15 

10 

 

   三、部门主要工作总结 

2016年,上杭县行政服务中心管理委员会认真落实我县深化行政审批制度改革和项目落地攻坚战役要求,深入践行“标准化建设、个性化服务、人性化管理”建设目标,扎实有效地推进各有权部门落实行政审批制度改革,推动政府职能加快转变,确保行政审批和公共服务提速提效,为企业和群众营造了一个规范、高效、廉洁的政务服务环境,助推经济和社会各项事业稳步发展,实现授权率达93.30%,审批环节从受理到决定精简至4个以内,承诺时限压缩至法定时限的50%以内。2016年1-12月份累计办件33.85万件,当日办结率92.52%,预约办件数累计648件,办理绿色通道办件数累计140件,按时办结率100%,满意度100%。 

2016年1-12月,共完成交易项目397个(宗),项目总金额约10.94亿元,共节约资金约1.08亿元,节约率为9.87%。其中:政府采购类交易项目135个,交易总额约1.90亿元;工程建设类交易项目260个,交易总额约6.92亿元;受理拍卖土地2宗,交易总额2.12亿元。 

四、2016年决算收支总体情况 

2016年上杭县行政服务中心管理委员会部门年初结转和结余  29.25万元,本年收入  521.99万元,本年支出  503.11万元,事业基金弥补收支差额  0万元,结余分配   0万元,年末结转和结余  48.13万元。 

(一)2016本年收入  521.99万元,比2015年决算数增加173.89万元,增长 49.95%,具体情况如下: 

1.财政拨款收入521.99万元,其中政府性基金   0 万元。 

2.事业收入 0万元。 

3.经营收入 0万元。 

4.上级补助收入 0万元。 

5.附属单位上缴收入 0万元。 

6.其他收入    亿元。 

(二)2016本年支出  503.11万元,比2015年决算数增加168.61万元,增长 50.40%,具体情况如下: 

1.基本支出503.11万元。其中,人员支出175.47万元,公用支出327.64万元。 

2.项目支出  0万元。     3.上缴上级支出  0万元。 

 

4.经营支出  0万元。 

5.对附属单位补助支出  0万元。 

五、公共财政拨款支出决算情况 

2016年公共财政拨款支出503.11万元,比2015年决算数增加 168.61万元,增长 50.40 %,具体情况如下(按项级科目分类统计) 

(一)行政运行175.47万元,较2014年决算数增加56.41万元,增长47.73%。主要原因是单位新增了工作人员。 

(二)商品和服务支出225.8万元,较2014年决算数增加35.76万元,增长18.81 %。主要原因是公共经费支出增加               (三)对个人和家庭的补助支出21.29万元,较2014年决算数减少4.15万元,下降19.49%。主要原因是人员减少。 

四)他资本性支出 80.54万主要用于专用设备购置。 

六、政府性基金支出决算情况 

2016年度政府性基金支出0万元,比2015年决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,  

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况 

2016年“三公”经费公共财政拨款支出4.28万元,同比下降 24.11%。具体情况如下:   (一)因公出国(境)费0万元。2016年本单位组织出国团组0 个,参加其他单位出国团组 0 个;全年因公出国(境)累计  0人次。与2015年相比, 因公出国(境)经费支出下降(增长)0  %。     

 

(二)公务用车购置及运行费3.35万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费3.35万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量 1 辆。与2015年相比,公务用车购置费和运行费分别下降 40.06%,主要是:车辆维修费的减少   (三)公务接待费0.93万元。主要用于上级单位人检查等方面的接待活动,累计接待 7批次、接待总人数102人。与2015年相比, 公务接待费支出下降 25.60%,主要是:公务接待活动减少 

 

 

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