目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门决算单位基本情况
三、部门主要工作总结
第二部分 2019 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、机构运行信息表
第三部分 2019 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
三、政府性基金支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、预算绩效情况说明
七、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
上杭县退役军人事务局部门的主要职责是:贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于退役军人工作的方针政策和政策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一和领导,主要表现在以下几个方面:
(一)组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规;
(二)组织指导退役军人教育培训工作,协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业;
(三)组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作,指导全县佣金优属 工作。
二、部门决算单位基本情况
从决算单位构成看,上杭县退役军人事务局部门包括 1个机关行政处(科)室及 2 个下属单位,其中:列入 2019年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
|
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
|
|
|
|
|
|
退役军人事 |
行政机关 |
4 |
4 |
|
务局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
服务中心 |
事业 |
4 |
2 |
|
|
|
|
|
|
光荣院 |
事业 |
3 |
1 |
|
|
|
|
|
三、部门主要工作总结
2019 年,上杭县退役军人事务局部门的主要职责是:贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于部门主要任务是:围绕退役军人服务保障体系有机构、有编制、有人员、有经费、有保障“五个有”工作目标,克服新组建单位人员少,任务重等实际困难,攻坚克难、锐意进取,全面推进县乡村三级退役军人服务保障体系建设,有条不紊开展退役军人事务各项工作,全面落实各项优抚安置政策,全面完成省、市下达的各项工作任务,涉军群体矛盾诉求得到有效化解,全县社会和谐稳定。围绕上述任务,重点完成了以下工作:
(一)完成县退役军人事务局组建。2018 年 12 月,成立县退役军人事务局,设局长 1 名,副局长 1 名,核定行政编制 5 人,现到位 4 人,办公室地点设在县社会福利中心办公大楼 5 楼。内设综合股、优抚安置和就业创业股、双拥和褒扬纪念股等 3 个机构,目前已进入实体化运作。
(二)做好部分退役士兵保险接续工作。采取成立工作专班、摸清底数、认定身份、会议部署、政策宣传、业务培训等工作措施,加强社会保险接续工作的组织领导,宣传国家的社保接续政策,做到人人知晓。全县已受理申请办理社保接续的城镇退役士兵 349 人,核定 330 人,完成个人缴费 148 人,完成单位与个人缴费 95 人,县财预付资金 1000 万元。
(三)“阳光安置”退役士兵。对接收上级下达的 2019年度符合政府安排工作条件的 7 名退役士官,按照其档案量化评分标准评分排名,由安置对象按高到低依次选岗安置到县内全额拨款事业单位。
第二部分 2019 年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
收支决算总表
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编制单位:上杭县退役军人事务局 |
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|
单位:万元 |
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|
|
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|
收入 |
|
支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目 |
决算数 |
项目(按支出功能分类) |
|
决算数 |
|
|
|
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
2,760.86 |
一、一般公共服务支出 |
|
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
|
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
三、上级补助收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
|
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
四、事业收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
|
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
五、经营收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
|
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
六、附属单位上缴收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
|
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
七、其他收入 |
27.78 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
2,319.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
|
58.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
2,788.64 |
本年支出合计 |
2,378.64 |
|
|
|
|
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
年初结转和结余 |
0.00 |
年末结转和结余 |
410.00 |
|
|
|
|
|
|
合计 |
2,788.64 |
合计 |
2,788.64 |
|
|
|
|
|
二、 收入决算表
收入决算表
|
编制单位:上杭县退役军人事务局 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目 |
|
|
上级 |
|
|
附属单 |
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收 |
财政拨 |
事业收 |
经营 |
|
|
||
|
支出功能 |
|
|
|
||||||||
|
|
补助 |
位上缴 |
其他收入 |
|
|||||||
|
分类科目 |
科目名称 |
入合计 |
款收入 |
入 |
收入 |
|
|||||
|
收入 |
收入 |
|
|
||||||||
|
|
编码 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
2,788.64 |
2,760.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
在乡复员、 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080803 |
|
退伍军人生 |
118.75 |
118.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
活补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080804 |
|
优抚事业单 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
位支出 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080805 |
|
义务兵优待 |
758.39 |
758.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080899 |
|
其他优抚支 |
1,356.81 |
1,356.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
出 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
军队移交政 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080902 |
|
府的离退休 |
26.42 |
26.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
人员安置 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080905 |
|
军队转业干 |
18.37 |
18.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
部安置 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082801 |
|
行政运行 |
122.77 |
94.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082804 |
|
拥军优属 |
23.76 |
23.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他退役军 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082899 |
|
人事务管理 |
221.05 |
221.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2089901 |
|
其他社会保 |
5.88 |
5.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
障和就业支 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101401 |
优抚对象医 |
132.45 |
132.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
疗补助 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、 支出决算表
支出决算表
|
编制单位:上杭县退役军人事务局 |
|
|
|
金额单位:万元 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
本年支 |
基本 |
项目支 |
上缴上级 |
经营 |
|
|
|
支出功能 |
科目 |
对附属单位补助支出 |
|
|||||||
|
分类科目 |
出合计 |
支出 |
出 |
支出 |
支出 |
|
||||
|
名称 |
|
|
||||||||
|
|
编码 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
2,378.64 |
961.33 |
1,417.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
在乡 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
复 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
员、 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080803 |
|
退伍 |
6.15 |
0.00 |
6.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
军人 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
生活 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
优抚 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080804 |
|
事业 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
单位 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
义务 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080805 |
|
兵优 |
660.14 |
660.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
待 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080899 |
|
优抚 |
1,323.40 |
12.71 |
1,310.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
军队 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
移交 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080902 |
|
政府 |
25.40 |
1.34 |
24.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
的离 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
退休 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
人员 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
安置 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
军队 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080905 |
转业 |
18.37 |
6.94 |
11.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
干部 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
安置 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082801 |
行政 |
102.00 |
102.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
运行 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082804 |
拥军 |
7.90 |
7.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
优属 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
退役 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2082899 |
军人 |
173.29 |
167.29 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
事务 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
管理 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
优抚 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101401 |
对象 |
58.99 |
0.00 |
58.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
医疗 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
四、 财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表
|
编制单位:上杭县退役军人事务局 |
|
|
|
金额单位:万元 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收 |
入 |
|
|
支 |
出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共 |
政府性基 |
|
|
项 |
目 |
|
金额 |
项目(按功能分类) |
|
合计 |
预算财政 |
金预算财 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
拨款 |
政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
一、一般公共预算财政拨 |
2,760.86 |
一、一般公共服务支出 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
款 |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
二、政府性基金预算财政 |
0.00 |
二、外交支出 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
拨款 |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
2,312.63 |
2,312.63 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
58.99 |
58.99 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
出 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
支出 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
2,760.86 |
本年支出合计 |
2,371.63 |
2,371.63 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
389.23 |
389.23 |
0.00 |
|
|
余 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
2,760.86 |
总计 |
2,760.86 |
2,760.86 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共财政拨款支出决算表
|
编制单位:上杭县退役军人事务局 |
|
单位:万元 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
项 |
目 |
|
本年支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
功能分类 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
2,371.63 |
954.32 |
1,417.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
在乡复员、 |
|
|
|
|
|
2080803 |
退伍军人 |
6.15 |
0.00 |
6.15 |
|
|
|
生活补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080804 |
优抚事业 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
|
|
单位支出 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080805 |
义务兵优 |
660.14 |
660.14 |
0.00 |
|
|
待 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080899 |
其他优抚 |
1,323.40 |
12.71 |
1,310.69 |
|
|
支出 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
军队移交 |
|
|
|
|
|
2080902 |
政府的离 |
25.40 |
1.34 |
24.06 |
|
|
退休人员 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
安置 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080905 |
军队转业 |
18.37 |
6.94 |
11.42 |
|
|
干部安置 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082801 |
行政运行 |
94.99 |
94.99 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082804 |
拥军优属 |
7.90 |
7.90 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他退役 |
|
|
|
|
|
2082899 |
军人事务 |
173.29 |
167.29 |
6.00 |
|
|
|
管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他社会 |
|
|
|
|
|
2089901 |
保障和就 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
业支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101401 |
优抚对象 |
58.99 |
0.00 |
58.99 |
|
|
医疗补助 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
六、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表
一般公共预算财政拨款支出决算明细表
编制单位:上杭县退役军人事务局 单位:万元
|
|
项 |
目 |
|
|
|
|
|
|
|
合 |
计 |
|
|
经济分类科 |
|
科目名称 |
|
||
|
|
|
|
|
||
|
目编码 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 |
计 |
|
2,371.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
|
|
212.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
|
49.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
2,100.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
308 |
资本性支出(基本建设) |
|
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
310 |
资本性支出 |
|
|
8.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
311 |
对企业补贴(基本建设) |
|
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
312 |
对企业补贴 |
|
|
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
七、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
编制单位:上杭县退役军人事务局 |
|
|
|
单位:万元 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
人员经费 |
|
|
|
公用经费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
经济 |
|
|
经济分 |
|
|
经济分 |
|
|
|
|
分类 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
科目名称 |
金额 |
类科目 |
科目名称 |
金额 |
类科目 |
科目名称 |
金额 |
|
|
|
科目 |
|
||||||||
|
|
|
编码 |
|
|
编码 |
|
|
|
|
|
编码 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
212.69 |
302 |
商品和服务支出 |
41.61 |
310 |
资本性支出 |
8.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30101 |
基本工资 |
17.75 |
30201 |
办公费 |
12.31 |
31001 |
房屋建筑物购 |
0.00 |
|
|
建 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
9.29 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
7.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.04 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.07 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
机关事业单位 |
|
|
|
|
|
信息网络及软 |
|
|
|
30108 |
基本养老保险缴 |
4.09 |
30206 |
电费 |
0.22 |
31007 |
0.59 |
|
|
|
件购置更新 |
|
||||||||
|
|
费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.50 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保 |
3.64 |
302019 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
险缴费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30111 |
公务员医疗补助 |
1.61 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
缴费 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30112 |
其他社会保障 |
167.57 |
30211 |
差旅费 |
2.37 |
31011 |
地上附着物和 |
0.00 |
|
|
缴费 |
青苗补偿 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
7.30 |
30212 |
因公出国(境) |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
费用 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.02 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30199 |
其他工资福利 |
1.44 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具 |
0.00 |
|
|
支出 |
购置 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
303 |
对个人和家庭的 |
691.69 |
30215 |
会议费 |
0.40 |
31021 |
文物和陈列品 |
0.00 |
|
|
补助 |
购置 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.32 |
31099 |
其他资本性支 |
0.00 |
|
|
出 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
19.83 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金 |
0.00 |
|
|
股权投资 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
10.75 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
1.63 |
30227 |
委托业务费 |
2.66 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
4.58 |
31299 |
其他对企业补 |
0.00 |
|
|
助 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.48 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30310 |
个人农业生产 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
补贴 |
维护费 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和 |
670.23 |
30239 |
其他交通费用 |
1.80 |
39907 |
国家赔偿费用 |
0.00 |
|
|
家庭的补助支出 |
支出 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
税金及附加费 |
|
|
对民间非营利 |
|
|
|
|
|
|
30240 |
0.00 |
39908 |
组织和群众性自 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
用 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服 |
5.10 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
务支出 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
307 |
债务利息支出 |
|
|
|
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行 |
|
|
|
0.00 |
|
|
|
|
|
费用 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行 |
|
|
|
0.00 |
|
|
|
|
|
费用 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
904.38 |
|
公用经费合计 |
|
49.93 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
编制单位:上杭县退役军人事务局 |
|
|
|
|
单位:万元 |
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|||||
|
|
|
|
|
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|
|
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|
项目 |
|
|
|
本年支出 |
|
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|
年初结 |
本年收 |
|
|
|
|
年末结转 |
|
|
支出功能 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
转和结 |
|
|
|
|
|
|||||
|
分类科目 |
科目名称 |
入 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
和结余 |
|
|||
|
余 |
|
|
|||||||||
|
|
编码 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
4 |
7 |
8 |
11 |
|
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。
九、机构运行信息表
机构运行信息表
|
编制单位:上杭县退役军人事务局 |
|
金额单位:万元 |
|
||
|
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|
|
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|
|
|
项 目 |
|
统计数 |
项 目 |
统计数 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一、“三公”经费支出 |
|
— |
二、机关运行经费 |
49.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(一)支出合计 |
|
0.32 |
(一)行政单位 |
49.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.因公出国(境)费 |
|
0.00 |
(二)参照公务员法管理事业单 |
0.00 |
|
|
|
位 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
|
0.00 |
三、国有资产占用情况 |
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1)公务用车购置费 |
|
0.00 |
(一)车辆数合计(辆) |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2)公务用车运行维护费 |
|
0.00 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.公务接待费 |
|
0.32 |
2.主要领导干部用车 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1)国内接待费 |
|
0.32 |
3.机要通信用车 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其中:外事接待费 |
|
0.00 |
4.应急保障用车 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2)国(境)外接待费 |
|
0.00 |
5.执法执勤用车 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(二)相关统计数 |
|
— |
6.特种专业技术用车 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
|
0.00 |
7.离退休干部用车 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
|
0.00 |
8.其他用车 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.公务用车购置数(辆) |
|
0.00 |
(二)单价 50 万元以上通用设备 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(台,套) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.公务用车保有量(辆) |
0.00 |
(三)单价 100 万元以上专用设 |
0.00 |
|
|
备(台,套) |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
5.国内公务接待批次(个) |
5.00 |
四、政府采购支出信息 |
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
其中:外事接待批次(个) |
0.00 |
(一)政府采购支出合计 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
6.国内公务接待人次(人) |
39.00 |
1.政府采购货物支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其中:外事接待人次(人) |
0.00 |
2.政府采购工程支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
0.00 |
3.政府采购服务支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
0.00 |
(二)政府采购授予中小企业合同金 |
0.00 |
|
|
额 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其中:授予小微企业合同金额 |
0.00 |
|
|
|
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第三部分 2019 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年上杭县退役军人事务局部门年初结转和结余 0 万元,本年收入 2788.64 万元,本年支出 2378.64 万元,事业基金弥补收支差额 0 万元,结余分配 0 万元,年末结转和结余 410 万元。
(一)2019年收入2788.64万元,比2018年决算数增加2788.64万元,增长100%,具体情况如下:
1.财政拨款收入2760.86万元,其中政府性基金0万元。
2.事业收入0万元。
3.经营收入0万元。
4.上级补助收入0万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入0万元。
(二)2019年支出2378.64万元,比2018年决算数增加2378.64万元,增长100%,具体情况如下:
1.基本支出 954.32 万元。其中,人员支出 904.38 万元,公用支出 49.93 万元。
2.项目支出 1417.31 万元。
3.上缴上级支出 0 万元。
4.经营支出 0 万元。
5.对附属单位补助支出 0 万元。
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明
2019 年一般公共预算拨款支出 2371.63 万元,比上年决算数增加 2371.63 万元,增长 100%,具体情况如下(按项级科目分类统计):
(一)2080803 在乡复员、退伍军人生活补助 6.15 万元,较上年决算数增加 6.15 万元,增长 100%。主要原因是:单位新成立。
(二)2080804 优抚事业单位支出 3 万元,较上年决算数增加 3 万元,增长 100%。主要原因是:单位新成立。
(三)2080805 义务兵优待 660.14 万元,较上年决算数增加 660.14 万元,增长 100%。主要原因是:单位新成立。
(四)2080899 其他优抚支出 1323.43 万元,较上年决算数增加 1323.43 万元,增长 100%。主要原因是:单位新成立。
(五)2080902 军队移交政府的离退休人员安置 25.4 万元,较上年决算数增加 25.4 万元,增长 100%。主要原因是:单位新成立。
(六)2080905 军队转业干部安置 18.37 万元,较上年决算数增加 18.37 万元,增长 100%。主要原因是:单位新成立。
(七)2082801 行政运行 94.99 万元,较上年决算数增加 94.99 万元,增长 100%。主要原因是:单位新成立。
(八)2082804 拥军优属 7.9 万元,较上年决算数增加7.9 万元,增长 100%。主要原因是:单位新成立
(九)208289 其他退役军人事务管理支出 173.29 万元,较上年决算数增加 173.29 万元,增长 100%。主要原因是:单位新成立。
(十)2089901 其他社会保障和就业支出 0 万元,较上年决算数增加 0 万元,增长 100%。主要原因是:单位新成立。
(十一)2101401 优抚对象医疗补助 58.99 万元,较上年决算数增加 58.99 万元,增长 100%。主要原因是:单位新成立。
三、政府性基金支出决算情况说明
本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 954.32 万元,其中:
(一)人员经费 904.38 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费 49.93 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019 年度“三公”经费财政拨款支出 0.32 万元,比年初预算的 1 万元下降 68%。主要原因是:单位新成立,业务较少。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出 0 万元,比年初预算的 0 万元下降 0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个,参加其他部门出国团组 0 个;
(二)全年因公出国(境)累计 0 人次。主要是未发生。比年初预算的 0 万元下降 0%,主要是:没有公车。其中:公务用车购置费支出 0 万元,比年初预算的 0 万元下降0%,2019 年公务用车购置 0 辆,主要是:没有公车。公务用车运行费支出 0 万元,比年初预算的 0 万元下降0%,主要是:没有公车。截至 2019 年 12 月 31 日,本部门公务用车保有量为 0 辆。
(三)公务接待费支出 0.32 万元,比年初预算的 1 万元下降 68%。主要是单位新成立,业务较少,累计接待 5 批次、39 人次。
六、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,共对 2019 年 0 个清单项目实施绩效监控,分别是 0,涉及财政拨款资金 0 万元。同时,
对 2019 年 0 万元业务费实施绩效监控。
(二)绩效自评工作开展情况
共对 2019 年度 0 个部门业务费开展绩效自评,涉及财政拨款资金共计 0 万元。根据年初设定的绩效目标,本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开,自评结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目各是 0 个。
共对 2019 年度 0 个部门共计 0 个清单项目实施绩效自评,涉及财政拨款资金共计 0 万元。评价结果为“优”的项目是 0 个,“良”的项目是 0 个“中”的项目是 0 个,“差”的项目是 0 个。
(三)重点评价工作开展情况
共对 2019 年度共计 0 清单项目实施财政重点评价,涉及财政拨款资金共计 0 万元,涉及 0 等领域。评价结果为“优”的项目是 0 个,“良”的项目是 0 个,“中”的项目是 0 个,“差”的项目是 0 个。
七、其他重要事项说明
(一)机关运行经费
2019 年度机关运行经费支出 49.93 万元,比上年决算数增长 49.93%,主要是:新增单位,新增人员及运行经费。
(二)政府采购情况
本部门2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
本单位 2019 年度没有政府采购支出。
(三)国有资产占用使用情况
截至 2019 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 0 辆,其中:副部(省)级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0辆;单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套),单价 100万元(含)以上专用设备 0 台(套)。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


闽公网安备 35082302000107号




