
- 索 引 号:LY03122-0100-2026-00009
- 备注/文号:杭审内审通〔2026〕8号
- 发布机构:上杭县审计局
- 公文生成日期:2026-06-24
- 内容概述: 上杭县审计局关于审计福建省上杭县汀江国有林场2024-2025年度财务收支情况的通知
福建省上杭县汀江国有林场:
根据《中华人民共和国审计法》第二十二条的规定,我局派出审计组,自2026年7月1日起,对你单位2024-2025年度财务收支情况进行审计,必要时将追溯到相关年度或者延伸审计有关单位。请予以配合,并提供有关资料(包括电子数据资料)和必要的工作条件。你单位负责人应当对本单位提供资料的及时性、真实性和完整性负责,并作出书面承诺。
审计组组长:阙炳勋
审计组成员:丘碧芳(主审)、刘丽玉、钟汶龙
附件:1.被审计单位承诺书
2.审计公示
3.审计“四严禁”工作要求和“八不准”工作纪律
上杭县审计局
2026年6月24日
(此件主动公开)
上杭县审计局 2026年6月24日印发
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闽公网安备 35082302000107号




